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老师,我想问一下,公司先支出交协会的会费,发票未收,我们应该挂其他应收款还是挂其他应付呀。老是分不清。

2020-08-06 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 09:13

你好,先支出交协会的会费,发票未收,可以通过预付账款核算

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快账用户6351 追问 2020-08-06 09:17

老师,不能挂其他应收款,对吧。

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齐红老师 解答 2020-08-06 09:20

你好,是的,这个不通过其他应收款科目挂账的

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快账用户6351 追问 2020-08-06 09:23

那老师,象我们公司做设计的,有时要投标。交出履约金,账上是挂其他应收款的,可工程 结束后,对方单位要退回履约金,都是先让我公司开出收款收据,可履约金确还没退回,那这种开出的收据,我要怎么挂科目 呀。

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齐红老师 解答 2020-08-06 09:23

你好,应当收到了才开具收据的,账务处理是 借;银行存款等科目,贷;其他应收款

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快账用户6351 追问 2020-08-06 09:24

不会的,象与政府部门呀或许多事业单位,都要先让我们开出收据,才退回履约金的。

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快账用户6351 追问 2020-08-06 09:25

所以,我都不知怎么处理这么多收据如何挂

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齐红老师 解答 2020-08-06 09:31

你好,收到退回的履约金,借;银行存款等科目,贷;其他应收款

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快账用户6351 追问 2020-08-06 09:32

不是收到,是因为对方要求先开收据,而后履约金一直没退回,那开出的履约金 收据,我要先放那个科目挂出来。

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齐红老师 解答 2020-08-06 09:43

你好,而后履约金一直没退回,这种情况开具的收据就不能入账的

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快账用户6351 追问 2020-08-06 09:44

那只能存放着,等钱到了,在做会计分录了。

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齐红老师 解答 2020-08-06 09:50

你好,是的,是这样的

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你好,先支出交协会的会费,发票未收,可以通过预付账款核算
2020-08-06
你好!这个计入预付账款
2022-03-10
应收应付是和你主营相关的,比如你确认收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费 其他应收款是别人借你的钱,或者是你预付给对方的费用, 其他应付款是你们单位借了别人的钱,或者是发生了费用,欠了人家的钱。
2023-07-31
同学,你好 先付款,未收到对方发票的都需要挂其他应收款 是的
2024-03-12
您好,规范的操作是计入预付账款,不过计入其他应收款也是可以的。
2020-09-10
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