你好,先支出交协会的会费,发票未收,可以通过预付账款核算

老师,我想问一下,公司先支出交协会的会费,发票未收,我们应该挂其他应收款还是挂其他应付呀。老是分不清。
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,我们公司收到挂靠方打到我们公账代付材料款,做账借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,收到发票借:工程施工-某某项目贷:其他应收款-某某项目,我想问一下最后其他应付和其他应收怎么平账呢
老师 我想问下公司要注销,但是账上挂着其他应付款是法人的,实收资本还未交期,这个其他应付款应该怎么处理呢
老师,我单位付会务费,先付款还未开票来,是该挂其他应收款还是其他应付款?
老师,什么情况下挂应收应付,什么情况下挂其他应收其他应付呀?像我们公司的停车费发票挂其他应付还是应付呀?
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块账务怎么调整啊?
老师,营业执照注册一个个体户,一个有限公司,同一个法定代表人 经营所得收入-成本-6万-小孩(三岁以下+三岁以上)扣费-老人赡养费-社保-公积金=应纳税额*税率-速算扣除✘50% 经营所得税跟企业所得税没有重复就可以抵税是吗?
老师,A公司出口货物给国外B公司,货款为20万美元,产品到国外B公司检测产品费用1万美元,B公司扣除检测费只支付外汇19万美元,出货金额与收汇金额相差1万美元,怎么处理呢
小企业会计准则财务软件没有以前年度损益调整科目,发现以前年度会计差错多计提了17000的工资,并且这部分工资没有支付,在应付职工薪酬里挂的呢,现调整分录怎么做 是 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入 吗
老师我们是建筑劳务公司,这种大金额的充卡油费,能直接记成本吗?还是记什么
老师请问一下,我们员工餐的厨师不进入花名册,他的工资以什么方式发放比较合理?
咨询下:个人股权转让 零元需要申报吗?电子税务局
老师 这两个人 个税里面没有报工资 这样做对吗 因为有的是临时工
会员储值卡月底充值了,公户次月才能收到,请问怎么账务处理
您好老师,想咨询下,我们作为中间商无装修资质,找下游给学校装修,下游给我们开装修的发票,我们再给上游开装修发票可以吗
老师,不能挂其他应收款,对吧。
你好,是的,这个不通过其他应收款科目挂账的
那老师,象我们公司做设计的,有时要投标。交出履约金,账上是挂其他应收款的,可工程 结束后,对方单位要退回履约金,都是先让我公司开出收款收据,可履约金确还没退回,那这种开出的收据,我要怎么挂科目 呀。
你好,应当收到了才开具收据的,账务处理是 借;银行存款等科目,贷;其他应收款
不会的,象与政府部门呀或许多事业单位,都要先让我们开出收据,才退回履约金的。
所以,我都不知怎么处理这么多收据如何挂
你好,收到退回的履约金,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
不是收到,是因为对方要求先开收据,而后履约金一直没退回,那开出的履约金 收据,我要先放那个科目挂出来。
你好,而后履约金一直没退回,这种情况开具的收据就不能入账的
那只能存放着,等钱到了,在做会计分录了。
你好,是的,是这样的