你好,先支出交协会的会费,发票未收,可以通过预付账款核算
老师,我想问一下,公司先支出交协会的会费,发票未收,我们应该挂其他应收款还是挂其他应付呀。老是分不清。
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,我们公司收到挂靠方打到我们公账代付材料款,做账借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,收到发票借:工程施工-某某项目贷:其他应收款-某某项目,我想问一下最后其他应付和其他应收怎么平账呢
老师 我想问下公司要注销,但是账上挂着其他应付款是法人的,实收资本还未交期,这个其他应付款应该怎么处理呢
老师,我单位付会务费,先付款还未开票来,是该挂其他应收款还是其他应付款?
老师,什么情况下挂应收应付,什么情况下挂其他应收其他应付呀?像我们公司的停车费发票挂其他应付还是应付呀?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
老师,不能挂其他应收款,对吧。
你好,是的,这个不通过其他应收款科目挂账的
那老师,象我们公司做设计的,有时要投标。交出履约金,账上是挂其他应收款的,可工程 结束后,对方单位要退回履约金,都是先让我公司开出收款收据,可履约金确还没退回,那这种开出的收据,我要怎么挂科目 呀。
你好,应当收到了才开具收据的,账务处理是 借;银行存款等科目,贷;其他应收款
不会的,象与政府部门呀或许多事业单位,都要先让我们开出收据,才退回履约金的。
所以,我都不知怎么处理这么多收据如何挂
你好,收到退回的履约金,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
不是收到,是因为对方要求先开收据,而后履约金一直没退回,那开出的履约金 收据,我要先放那个科目挂出来。
你好,而后履约金一直没退回,这种情况开具的收据就不能入账的
那只能存放着,等钱到了,在做会计分录了。
你好,是的,是这样的