应收应付是和你主营相关的,比如你确认收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费 其他应收款是别人借你的钱,或者是你预付给对方的费用, 其他应付款是你们单位借了别人的钱,或者是发生了费用,欠了人家的钱。

什么情况下用其他应收款和其他应付款?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,法人的报销款没付挂到其他应付款,后法人又向公司借款了,这种情况其他应付款和其他应收款能对冲吗
老师,什么情况下挂应收应付,什么情况下挂其他应收其他应付呀?像我们公司的停车费发票挂其他应付还是应付呀?
什么情况下往来账挂应付账款,什么时候挂其他应付款呢?例如收到湖南佰仕科技有限公司的网络服务费发票,贷方挂往来账应该挂什么啊
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?
其他应收款负数 怎么冲平?
停车费如果是费用的话,没有支付其他应付款。