你好 先做暂估入库 。借库存商品贷应付账款 或者银行存款 收到发票 有差异金额 就冲 暂估分录 如果你们结算的成本有差异 调整成本分录即可 不需要直接红冲的
老师,货已到发票未到,已售出结算成本,后期发票收到应该怎么处理,需要红冲成本吗,是小规模纳税人
老师,企业收到购货发票信息有误,做红冲处理,但已经抵扣做账,结转成本了,红冲票开回后该怎么调账?
老师,我想问一下,供应商已经发货,我们已经收到货物,但是没有收到发票,怎么账务处理? 但是这批货物我们需要进行销售并且开具发票,怎么账务处理? 没有收到几项发票销售后可以结转成本么?
老师,采购一起货款,已付收到发票,我们是小规模纳税人,未收到货,准备销售出去未收到款,要怎么记账
老师,发票未到,当月暂估入库,材料已经领用生产销售了,后面发票到了冲销暂估,那这个已经结转成本的要怎么处理呢
咨询服务类合同的印花税税率是多少?
老师怎么修改财务负责人,步足
@小菲老师你好,有往来问题要提问。
非金融企业开出的利息6个点的专票产生的销项能够被抵扣吗?
老师你好!小规模餐饮公司,经营范围:许可项目“餐饮服务”,一般项目“餐饮管理”,开票项目基本都开“企业管理服务”,可以吗?
公司卖的是试剂,公司销售人员经常给返现出去,没有发票,都是现金给,长期这样现金积累很大,有没有什么办法可以处理这个返现问题的?
2017年有笔分录,借:固定资产_建筑物房产800万 贷:实收资本800万,这个房产是自己个人的房产,没有过户,18年计提了减值,后面都没有计提,现在我接手,这个固定资产一直就这样让他挂着嘛,有什么办法
老师我公司因经济不好给部分员工放假只给发当地最低工资,单位不承担一分钱社保,合同已到期也不在签订劳动合同,等经济好转在回来上班,在签合同。老师这样操作,有税务风险吗。
老师,我申报未开票误填入了开具其他发票栏,税款已经缴纳,可以去大厅更正吗
酒店前台 房费应该扣储值的 选错了选成信用卡了 已经过了夜审了 怎么办?
那库存商品要红冲重新做是吧
你好 这个红冲是需要做的 如果发票与你们暂估有差异的
那如果发票只是来了一部分,我做了发票那部分的红冲然后重新记账,哪个数据可以知道还缺多少发票呢
你好 部分红冲 有收到多少发票就对应红冲多少 。 你自己做统计表来 你看账的话 可能不太准确的
好的 谢谢
没事的 希望能帮到你