你好 先做暂估入库 。借库存商品贷应付账款 或者银行存款 收到发票 有差异金额 就冲 暂估分录 如果你们结算的成本有差异 调整成本分录即可 不需要直接红冲的
老师,货已到发票未到,已售出结算成本,后期发票收到应该怎么处理,需要红冲成本吗,是小规模纳税人
老师,企业收到购货发票信息有误,做红冲处理,但已经抵扣做账,结转成本了,红冲票开回后该怎么调账?
老师,我想问一下,供应商已经发货,我们已经收到货物,但是没有收到发票,怎么账务处理? 但是这批货物我们需要进行销售并且开具发票,怎么账务处理? 没有收到几项发票销售后可以结转成本么?
老师,采购一起货款,已付收到发票,我们是小规模纳税人,未收到货,准备销售出去未收到款,要怎么记账
老师,发票未到,当月暂估入库,材料已经领用生产销售了,后面发票到了冲销暂估,那这个已经结转成本的要怎么处理呢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
那库存商品要红冲重新做是吧
你好 这个红冲是需要做的 如果发票与你们暂估有差异的
那如果发票只是来了一部分,我做了发票那部分的红冲然后重新记账,哪个数据可以知道还缺多少发票呢
你好 部分红冲 有收到多少发票就对应红冲多少 。 你自己做统计表来 你看账的话 可能不太准确的
好的 谢谢
没事的 希望能帮到你