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老师,企业收到购货发票信息有误,做红冲处理,但已经抵扣做账,结转成本了,红冲票开回后该怎么调账?

2020-08-10 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-10 11:05

您好,已经抵扣的采购方填写红字信息表,然后做进项税额转出,收到红字发把前面做的分录不变,金额用负数做分录就可以

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快账用户5975 追问 2020-08-10 11:06

不要做进项税额转出吗?还有就是上个月成本结转了,这个月还要再做负数再重新结转一遍吗?

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齐红老师 解答 2020-08-10 11:07

您好,是的,做进项税额转出,收到红字发票,需要把成本那个分录做红字金额的分录,这是在这个月做的,不影响上期的账务处理

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快账用户5975 追问 2020-08-10 11:12

老师,是不是就是直接做负数,再做正数就可以,不用用到进项税转出这个科目?

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齐红老师 解答 2020-08-10 11:14

你好,这样做也可以,但是您需要在增值税申报表里填写进项税额转出

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您好,已经抵扣的采购方填写红字信息表,然后做进项税额转出,收到红字发把前面做的分录不变,金额用负数做分录就可以
2020-08-10
你好 附表二 进项转出在开具的红红字信息表一栏
2020-12-27
同学你好,可以直接冲减主营业务成本;
2021-02-03
直接红冲就可以了,原分录红冲
2020-01-06
你好;    你之前 收到蓝字发票怎么做账的; 发来看看   
2022-07-13
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