同学,你好 无形资产从取得当月开始摊销,处置当月不再摊销。

老师 6月份无形资产开始计提摊销,12月份出售,那12月份我们需不需要计提摊销了
老师,固定资产折旧是次月提处置当月照提,无形资产是当月计提处置当月不提,12月31号出售的无形资产当月不在计提摊销费用,实际只摊销11个月?
老师,无形资产8月30出售,8月份就不计提累计摊销对吧
无形资产7月达到使用状态,12月31出售,这是5个月还是6个月啊,无形资产出售当月不计提摊销,为啥是6个月啊
你好,去年12月份支付的土地出让金,今年1月份收到发票,12月份和1月份均确认了无形资产,只不过1月份冲销了12月份的凭证,重新确认的无形资产,所以12月份要不要计提摊销呢,希望有懂这个的老师,指导一下
老师,我有一个问题,晕了,就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗?取到了一个股东办的一个银行卡,给取名叫出纳卡的里面,这个出纳卡都是用来每天付各种费用,有的,有发票,有的没有,我做账,不管有没有发票的我都做了费用,我做的是内账,还有一个外账会计,我们三个股东呢?有三个公司,那我做内账,把备用金花费的钱,我都做了费用,然后外账会计有发票的或者说,没有发票的,她如果都做了,那么,最后,假设到了一年,股东要分红,是按哪个分红呢?我这点想不明白了,我的意识是说,她那里也把钱用掉了,减去了,我也减去了,那不重复了吗?
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老师,我有一个问题,晕了,就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗?取到了一个股东办的一个银行卡,给取名叫出纳卡的里面,这个出纳卡都是用来每天付各种费用,有的,有发票,有的没有,我做账,不管有没有发票的我都做了费用,我做的是内账,还有一个外账会计,我们三个股东呢?有三个公司,那我做内账,把备用金花费的钱,我都做了费用,然后外账会计有发票的或者说,没有发票的,她如果都做了,那么,最后,假设到了一年,股东要分红,是按哪个分红呢?我这点想不明白了,我的意识是说,她那里也把钱用掉了,减去了,我也减去了,那不重复了吗?
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老师你好!我公司2024年12月出口一笔货物,在2025年9月份申报出口退税,请问,会不会存在税务风险?谢谢!
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