同学你好!是的 无形资产 处置当月 不摊销的
老师 6月份无形资产开始计提摊销,12月份出售,那12月份我们需不需要计提摊销了
老师,固定资产折旧是次月提处置当月照提,无形资产是当月计提处置当月不提,12月31号出售的无形资产当月不在计提摊销费用,实际只摊销11个月?
老师,无形资产8月30出售,8月份就不计提累计摊销对吧
老师,无形资产提折旧,是不是当月增加当月提,当月减少当月不提,也就是比如说,我3月份购买的无形资产,4月份到达预定可使用状态,然后12月份把这件无形资产出售,那我这一年要提的折旧是不是就是从4月份一直算到11月,也就是算8个月的折旧
老师,我们公司有无形资产6000万,按10年每个月摊销,记得是“借 管理费用-无形资产摊销50万,贷累计摊销50万”,公司还有研发的设计费8万,按2年摊销,记得是“借 研发支出-设计费0.2万,贷 累计摊销0.2万”,这样一来,资产负债表中无形资产期末那一栏就成了5949.8万(=6000-50-0.2),应该是5950万才对吧(6000-50)?哪个正确,应该怎么修改啊
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税,我的会计分录应该怎么做
工商年报的纳税总额包含文化建设税吗?
老师,前会计人员计提工工资是这么计提的: 计提:借:管理费用-工资 贷:应付工资(实发部分) 其他应收款(个人承担社保,公积金) 应交税费-个税 就没有看到社保和公积金的计提,以前年份也是这么做的!接下来我应该怎么做?
老师,差旅报销火车票上金额100元,员工用个人信用卡支付优惠了1元,按100报销还是99报销
老师,去年申报一笔未开票收入1万,现在客户又要求开票这1万了,同时这月还有其他客户的2万未开票收入需要申报,这样总体,应该申报1万开票,1万未收入对吗
老师你好,你看看提供的图片,请问年报中的主营业务收入1280怎么计算出来的
出口贸易公司,所得税年报要填期间费用表。 货运代理费用是在销售费用下面,我们日常科目做货代费。那实际应该填到哪一项里? 包含了码头费用、文件费用、服务费