你好,需要查明原因,才知道该如何调整的
老师,账上的库存和实际不相符,怎么调账?
你好老师,请问材料账与实际库存不符怎么调整?
老师,仓库的账和实际库存不符,应该按实际的调账,还是按账来调实际库存?
如果库存帐实不符,账上少实际多,该如何调账呢
老师,我是商贸企业,账面库存和实际库存相差太大,留抵税额也有很多。我想把账面库存和实际库存符上,能有什么办法呢
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
老师:公司是去年三月份才注册的,一直没有实缴资金,公司的费用都是向股东借款,挂其他应付款,公司一直没有收入,到现在收入是0元,现在要注消,这个其他应付款要怎么办?用不用转到什么真他科目去,要不要缴税?
老师好,我们是劳务服务部个体工商户,雇工人给人家农牧企业种地,有收入会开出发票,但没有一张进项票,工人的工资开支很大也是成本,每个季度下来基本也没什么利润,导致报个税时会提示,
@董孝彬老师在线吗?
没看懂计算公式,麻烦再讲解一下
老师,企业一般纳税人,没有进项票,可以选择简易计税吗
老板说没票财务应该帮处理怎么回复
以前一直接没有盘点
你好,如果正常盘点了,那账实是相符的吗?
可能也有些不符
你好,存货账实不符需要查明原因,才知道该如何调整的
管理不善损失,漏盘了,领错
因为有些材料一样,但开票名字不一样
你好,管理不善损失,需要做管理不善损失的分录 领错需要做相应的调整分录
老师分录能写一下吗?
你好 管理不善损失,借;待处理财产损益,贷;库存商品 借;营业外支出等科目,贷;待处理财产损益 领错需要做相应的调整分录,借;原材料——之前计入的错误明细,贷;原材料——应当计入的正确明细
好的,谢谢老师!
老师盘漏呢?
你好,盘漏 了,就去补做盘点工作就是了
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢