同学你好,所有往来科目全部转入“利润分配—未分配利润”科目里就可以了

企业注销账面怎么调整 一直处于亏损五百多万 资产负债表预付账款53万 其他应收款100万 其他应付款680万 其他应收和其他应付大部分挂的个人
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
向银行贷款,需要提供资产负债表,我的其他应收款和其他应付款都是100多万,需要调一下账嘛
老师其他应收款和其他应付款各有一百多万的挂账,对方公司注销了,这个账怎么处理呢
关于注销有些问题:1、无业务的公司注销,其他应付款有法人垫资款3万,其他应付款未报销1万,其他应收100元,该公司无收入无业务,这几个科目该怎么平账?2、分公司为非独立核算,要注销,应收账款未收85万,应付账款208万,其他应付款(垫资、报销及工资)80万,这些又该怎么处理?
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
怎么转啊
按科目余额表的明细,比如其他应收款100万元,其中其他应收款—a公司50万元,其他应收款—张三15万元,李四35万元 借:利润分配—未分配利润100 贷:其他应收款—a公司50 其他应收款—张三15 其他应收款—李四35
其他应收应付款可以直接计入利润分配?不需要通过损益类科目结转吗 走营业外收入和营业外支出可以吗
如果不注销需要,注销的时候不需要,其实是一样的,你转入营业外收支,再转入本年利润,再转入利润分配,只是注销的时候简化处理,把中间的过度掉了