同学你好,所有往来科目全部转入“利润分配—未分配利润”科目里就可以了

企业注销账面怎么调整 一直处于亏损五百多万 资产负债表预付账款53万 其他应收款100万 其他应付款680万 其他应收和其他应付大部分挂的个人
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
向银行贷款,需要提供资产负债表,我的其他应收款和其他应付款都是100多万,需要调一下账嘛
老师其他应收款和其他应付款各有一百多万的挂账,对方公司注销了,这个账怎么处理呢
关于注销有些问题:1、无业务的公司注销,其他应付款有法人垫资款3万,其他应付款未报销1万,其他应收100元,该公司无收入无业务,这几个科目该怎么平账?2、分公司为非独立核算,要注销,应收账款未收85万,应付账款208万,其他应付款(垫资、报销及工资)80万,这些又该怎么处理?
销售退回报废,如何账务处理?
你好老师请问一下我们公司中标了,和甲方协商甲方让我们中标公司拿招标代理费,招标公司给我们开票我们给他们付款这样可以吗
老师,我们公司去银行贷款200万,但是银行要求不直接汇入企业,必须转第三方(个人),在由这个个人转到我公司,这个账务处理分录怎么写呢,因为当时做个假合同给个人,就好比我们款支付给这个人了,
老师,a公司转入b公司50万备注注资款同一个法人,当时做账长期股权投资,b公司已注销,a公司没有收回投资款的任何依据,这种事情怎么做账务处理呢
老师好,股东分红应该以未分利润为计算依据还是公司净资产呢
老师,找广告公司做喷绘,做宣传栏,还有很多小东西,需要让他们发票上开具清单项目吗
老师,你好,发票冲红可以部分冲红吗,需要发票开的种类比较多,现在需要冲红其中一项。怎么冲红呢
汇算清缴福利费和业务招待费用怎么看
公用经费可以支付哪些费用
租赁机器的 那我租进来机器是怎么做分录的呢
怎么转啊
按科目余额表的明细,比如其他应收款100万元,其中其他应收款—a公司50万元,其他应收款—张三15万元,李四35万元 借:利润分配—未分配利润100 贷:其他应收款—a公司50 其他应收款—张三15 其他应收款—李四35
其他应收应付款可以直接计入利润分配?不需要通过损益类科目结转吗 走营业外收入和营业外支出可以吗
如果不注销需要,注销的时候不需要,其实是一样的,你转入营业外收支,再转入本年利润,再转入利润分配,只是注销的时候简化处理,把中间的过度掉了