你好,借管理费用-开办费 贷 其他应付款
老师,你好,我们新开一装修公司,现执照没下来,所以账户也没开,可装修前期已开支了几万元了,都是老板垫付的钱,这个账咋做?[害羞]
老师,你好,我们新开一装修公司,现执照没下来,所以账户也没开,可装修前期已开支了几万元了,都是老板垫付的钱,这个账咋做?
老师,我们公司刚营业执照刚办下来,在没办下来之前,租用的办公场地装修费已经提前以个人账户支付了,不含税的,现在需要补开发票,账务处理:借:长期待摊费用—装修费,贷:其他应付款—法人,附件:像法人借的借款单,合同,可以吗?
老师好,请教一下,我们是小规模民办学校,对租入的房屋进行装修改造,装修款已经预付了二十几万,用银行公账支付的,我一直催着要合同和发票,老板开始说有,到现在一直没有提供,我问搞装修的老板,他说不开票,我才知道其实是承包给私人老板的,开票不愿出税钱。而且事前双方也没谈好就开工了,现在真是为难了,老板遇到这些问题就觉得我是会计应该想办法解决,当初老板肯定也是为了节约成本不想多出钱所以才找的私人,老师,如果万一不能开票,有什么办法能变通吗?
老师我是5月份开的新公司,现在装修发票都没回来,20号开始营业有销售了,这个前期的装修费进不进账啊,钱已经付了,还有很多没发票的费用,
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?
老师,1月支付的费用,做了长期待摊分录,可以在1月做摊销吗?
老师,城镇土地使用税计税依据是什么来的
老师,请问我这样做对吗,感觉做错了
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
老师,新版电子税务局里面,怎么查去年一整年交了多少税款?就是工商年报里面的应纳税总额要在电子税务局里面怎么快速统计?
再如要进行分摊,分录再咋做?老师
借 长期待摊费用 贷 其他应付款
那老板这个其他应付款在银行有收入时再给,对吗?然后实收资本可以一直为零吗?
对的,你的理解是正确的 实收资本按照章程来的
像我们装饰装修公司,买了20几万的样品进行展示,这个咋走账?
借 长期待摊费用 贷 其他应付款