这个直接申报工资薪金就可以了,她投诉了有什么用?本来就是应该申报工资的

员工2019年已经进行个税汇算清缴了,并且已经收到多交的个税,但是2019年8-12月不在我单位,我单位没有及时进行办理离职,从2019年8月到12月零申报了,员工申诉,我们还能更正申报么?关键员工已经在App收到退税了
老师,我们7月报5月的个税,因为企业正常经营往后延期2个月,现1员工6月离职,按我们企业个税申报期,我们是8月才会给员工申报,但员工投诉我们个税问题,已经给他办理了减员,那我们还没申报的个税该怎么办呢?
因为之前申报错了,我在更改之前的申报,我们是所属期7月申报6月的工资,我在更改申报所属期7月的时候,有两个员工是6月份入职的,一个员工6月份离职,一个7月份离职了,我申报所属期7月份的时候显示这个(图一),那个圈起来的人在我们公司工资是3500,但是扣减是5000,就是6月份入职,6月份辞职的(图二),请问现在怎么办?
老师,7月份入职的人员,我在8月把他们的信息录进了个税端。但现在8月申报税款期为7月,工资所属期为6月的个税,为啥系统一直提示让我申报7月入职人员的工资信息呢?但是7月入职的不是9月才给他们申报嘛
您好!一个员工在我们公司四个月!四个月正常申报个税!后来离职后也从个税系统删除了!汇算清缴时他把几家公司投诉了!也包括我们!明明我已经给他办离职处理了!他还能投诉我们吗?对我们有影响吗
老师,假设我们公司2024年年底利润总额再加上减去永久性差异的因素,最终调整完后应纳税所得额是150万,我们是小微企业,则计提所得税费用7.5万元,借所得税费用贷应交企业所得税,,,等到2025年5月因为2024年年底一笔计提的费用没有收到发票,费用5000元,这个时候我们纳税调增5000,补税250元,做借递延所得税资产250元贷应交企业所得税250元,再借应交企业所得税250元,贷银行250元,,假设我们2025年6月收到了发票进行追补,收到退税,分录是不是直接借银行250元,贷递延所得税资产250元,这样不是
小规模纳税人可以接受3个点专票吗
老师有个这样的问题,公司做个人的房屋代扣代缴的个税,我的分录是这样子的,借:其他应收款-个人所得税 贷:银行存款 收回个税的时候,借:银行存款 贷:其他应收款,是这样可以吗?没有通过应交税费,个税。
老师,公司的门面房对外出租,都涉及什么税,一部分自用的房产,一部分对外出租的,房产税我该如何申报
老师,公司是认缴制,现在实收资本还没有齐全,可以分配利润吗?
老师,应付股利如何做分录中间还有代扣代缴的个税
老师好,软件•固定资产管理系统,这个应该放哪里
刘艳红老师,我已经把剩下的写完了,你帮忙看下是不是对的
老师,产生的所得税可以弥补企业几年的亏损啊
老师问下,公司收到的保险公司理赔款这个是入营业外收入然后不交增值税了对吧,公司是一般纳税人
是啊,我也是这样理解,那我们给他增员申报了,谢谢老师
到时候税局找你你就给他看工资记录
好 嘞,谢谢老师
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