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公司分期付款购买一辆车,已经付了首付款,发票联还没回来,抵扣联和报税联回来了,我该如何记账,凭证里附什么附件

2020-08-06 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 14:13

你好 现在 借,预付账款 贷,银行存款 收到发票 借,固定资产 借,应交税费一应增进项 贷,预付账款 贷,短期借款——贷款部分

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你好 现在 借,预付账款 贷,银行存款 收到发票 借,固定资产 借,应交税费一应增进项 贷,预付账款 贷,短期借款——贷款部分
2020-08-06
法人转款到对公账户: 借:银行存款 80000 贷:其他应付款 — 法人 80000 对公账户转款到车行: 借:预付账款 — 车行 80000 贷:银行存款 80000 取得发票复印件及抵扣联暂不做账务处理,待发票原件取得后进行固定资产入账。 法人缴纳车辆购置税并提供刷卡凭证: 借:固定资产 — 车辆(购置税金额) 贷:其他应付款 — 法人(购置税金额) 如果后续取得发票原件,进行固定资产入账: 借:固定资产 — 车辆(发票金额 %2B 购置税金额) 应交税费 — 应交增值税(进项税额)(抵扣联上的税额) 贷:预付账款 — 车行 80000 其他应付款 — 法人(发票金额 %2B 购置税金额 - 80000)
2024-10-08
你好; 你先确定下之前这个发票 是什么情况;到底是真实还是假的发票;如果假的就别去抵扣 ; 你就  如固定资产折旧 ; 汇算调增折旧额; 对的  
2022-10-26
你好, 1、附件为报销申请单,购买桌椅的发票 2、归还股东的话,直接:借:其他应付款 贷:银行存款 3、这个是资本金,你们为什么挂账其他应付款
2020-12-08
同学你好 最后余额这个还付吗
2023-02-21
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