第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额(实际发放的工资薪金)。
老师请问汇算清缴的时候应付职工薪酬这个表填的是什么数字
老师,汇算清缴时职工工资是填应付职工薪酬的借方数吗
老师,请问我做账时候应付职工薪酬明细汇总数据,和填企业所得税汇算清缴表中的职工薪酬不一致,可以吗?
汇算清缴里的职工薪酬的纳税调整明细表里的职工薪酬,这个数字是填写计提的工资数,还是应付职工薪酬的借方累计数
2022年做账的时候有一笔分录如下,涉及到应付职工薪酬分录 借主营业务成本 贷:应付职工薪酬-提成 贷:应付账款 请问申请汇算清缴的应付职工薪酬申报表时,以上涉及到这笔分录的数字,要不要填写到第九行的其他?还是说不用这笔分录的数字不用填写到应付职工薪酬申报表里面?
这笔待摊费用,怎么理解,第一张入了入营业务成本.税率6%,怎么对应的税额对不上
老师 我再报企业年报,在国家企业信用里面国内国外的都填好了,提交的时候让先填写海关年报,海关年报在哪里填写啊, 必须先填写海关年报,这个才能提交上吗
老师,去年盈利,前年盈利,前几年都是亏损,今年可以弥补以前年度几年亏损
@老师,我之前一直做的工程全过程跟踪审计,这一期因甲方的要求,主任安排了一个注册会计师还有一个中级的同事跟我一起,之前我写报告,这次变成注会写了,跟被审计单位沟通也是他,可他和那个中级根本都没有做过工程项目,他什么资料都不用看,把付款类重要的工作分给中级,把待摊支出杂的分给我,就是眼红我拿这些工程项目的提成,跟我抢,我该怎么做?认真对待?还是不管了,让他们查,我不要吭声
老师,在哪里关闭社保信息,公司没有开通社保信息申报,但社保处说开通了,从哪里关闭呢
老师,像汽配行业,库存商品的种类几千种的这种,咋办呢?也要借库存商品每一个型号吗?然后开发票出去的种类又不能对应咋办呢?
24年的一笔收入忘记记了,汇算清缴还没有做,我应该怎么办?
老师,24年中国人民银行同期贷款利率是多少
企业所得税申报 本年累计预缴税要不要冲成本
老师,2023年计提坏账准备20万,24年汇算清缴纳税调整明细表33行资产减值准备金账载金额列以正数填列还是以负数填列?2024年又补提了10万,那25年汇算33行只填10万是吗?
实际发放的不包括个人承担的社保部分吧老师
包含的,这个是在个人工资里的
老师您帮我看看,我这个凭证是写错了吧?这个后期会影响汇算清缴吧
分录不对,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
感谢老师
老师我想请问一下,我自然人个税系统里面的收入应该是跟我应付职工薪酬下面的工资应该是一致的吧
对的,这个是一样的