第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额(实际发放的工资薪金)。

老师请问汇算清缴的时候应付职工薪酬这个表填的是什么数字
老师,汇算清缴时职工工资是填应付职工薪酬的借方数吗
老师,请问我做账时候应付职工薪酬明细汇总数据,和填企业所得税汇算清缴表中的职工薪酬不一致,可以吗?
汇算清缴里的职工薪酬的纳税调整明细表里的职工薪酬,这个数字是填写计提的工资数,还是应付职工薪酬的借方累计数
请问填写汇算清缴,职工薪酬是参照23年应付职工薪酬科目汇总表的贷方数吗?应该参照哪个填写
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
实际发放的不包括个人承担的社保部分吧老师
包含的,这个是在个人工资里的
老师您帮我看看,我这个凭证是写错了吧?这个后期会影响汇算清缴吧
分录不对,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
感谢老师
老师我想请问一下,我自然人个税系统里面的收入应该是跟我应付职工薪酬下面的工资应该是一致的吧
对的,这个是一样的