第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额(实际发放的工资薪金)。
老师请问汇算清缴的时候应付职工薪酬这个表填的是什么数字
老师,汇算清缴时职工工资是填应付职工薪酬的借方数吗
老师,请问我做账时候应付职工薪酬明细汇总数据,和填企业所得税汇算清缴表中的职工薪酬不一致,可以吗?
汇算清缴里的职工薪酬的纳税调整明细表里的职工薪酬,这个数字是填写计提的工资数,还是应付职工薪酬的借方累计数
请问填写汇算清缴,职工薪酬是参照23年应付职工薪酬科目汇总表的贷方数吗?应该参照哪个填写
现金流量表中,本月金额期末现金余额与本年累计金额期末现金余额为什么不一致呢?
您好,我公司2022年开具的农产品收购发票,今年冲红后又原金额重开,2022年收购发票已经抵扣,请问税务怎么处理?
目前在深圳 怎么知道社保要不要补缴
老师你好,减资从100万减到10万,需申报印花税吗,需缴多少,是按年申报还是按次申报
个体如何申报个人所得税
请问社区发给老人的鸡蛋,洗漱用品等记入什么费用
个人往外出租这个房屋土地,对方公司要让开那个发票,他税点是多少呀?
老师,请问亚马逊7月结算报告平台转入美元户6663.58美元,而美元账户的7月银行明细显示有两笔提现,合计7500美元,都入账后,我的美元账户余额是负数,为什么,该怎么处理
工业企业生产硅胶材料,是一般纳税企业,因为生产出来卖出去的产品毛利大概有50%,按这样交增值税要交好多增值税,老板交增值税交的心痛,这种有什么方法弥少交点税呢?
老师,为啥是800*10%呢,作为计税依据
实际发放的不包括个人承担的社保部分吧老师
包含的,这个是在个人工资里的
老师您帮我看看,我这个凭证是写错了吧?这个后期会影响汇算清缴吧
分录不对,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
感谢老师
老师我想请问一下,我自然人个税系统里面的收入应该是跟我应付职工薪酬下面的工资应该是一致的吧
对的,这个是一样的