你好,如果5月入职,工资6月才发,那么是5000*3而不是*4
老师员工5月入职,8月份发放七月份工资,个税计算时累计减除费用是15000还是3500
公司工资是8月份发7月份的工资,计算个税时累计减除费用(假设员工是2020年5月入职)是5000*4吗
你好,比如说7月份入职的,10月份申报8月份的工资,累计减除费用为什么是15000,申报8月份工资的时候不是才两个月吗?应该是累计减除费用10000啊
员工1-5月份在其他公司,6月份入职本单位,7月份发放6月份工资,8月份申报个税,这样税款所属期是7月,累计减除就是10000,但是7月份算工资的时候是按照5000减除还是10000
6月份入职新单位,7月份发工资,8月份申报个税,如果累计减除是5000*2=10000,一直到次年1月份申报,累计减除就成了5000*7=35000,但是前单位2月份开始申报到7月份,累计扣除是5000*6=30000,这样一年就不是12个月累计减除60000了呢,有点搞不懂
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
怎么结转成本?做账流程能讲一下吗
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
那我计算7月份工资呢
你好,如果在8月份发放那么*3.