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老师,公司租办公室,交一年房租,未到期退租,有未摊销完毕的待摊费用:收到租金时:借银行存款-退还租金数 贷:待摊费用--不含税 进项税额转出 ,差额记营业外支出对么?

2020-08-06 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 15:31

你好,对的,您的处理是正确的;

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你好,对的,您的处理是正确的;
2020-08-06
你好,厂房租金支付的时候还未开发票,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候 借:长期待摊费用, 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:预付账款 按月摊销的时候  借:管理/制造费用 贷:长期待费用
2021-03-24
你好,这里是应付账款才对吧
2023-08-22
借其他应付款或者是其他应收款 28万,贷银行,收到发票,借待摊费用,进项税额 贷其他应付款或者是其他应收款 按月摊销,借管理费用,贷待摊费用,
2020-11-28
对的,是的,是这么做的。
2023-02-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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