同学你好,在发票收到前,都是挂预付账款里,等发票收到,再进固定资产 借:预付账款 贷:银行存款

你好,老师,采购仓库设备支付预付款,后又追加尾款,发票没收到,会计分录怎么写
老师你好!购买流水线设备,用银行存款先支付一部分金额,怎么做分录呢?后面再付尾款又怎么做分录呢?
老师, 采购货物支付了预付款, 已经入库,但是还没收到发票, 怎么做分录
老师下午好,请问购买设备时预付定金怎么写分录?之后尾款结完又怎么写分录?
老师,,采购设备付了30%预付款,之后收到其对应的发票,该怎么写分录
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师,可以不放预付款吗?放预付款期末资产负债表会有什么影响
老师,收到发票之前固定资产需要摊销吗?
可以不放预付账款,可以按设备的价格先暂估固定资产入账,从下个月开始折旧,等发票来了再进行调整。
借:固定资产 贷:预付账款 银行存款 借:费用 贷:累计折旧
等发票来了,再做税款
好的好的谢谢您
不客气,满意记得好评哦