你好你是说30%的发票吗?

老师你好,正常采购设备付款,应该是借预付账款,贷银行存款,之前的人做的分录是借应付账款,贷银行存款了,对吗
你好,老师,采购仓库设备支付预付款,后又追加尾款,发票没收到,会计分录怎么写
公司买购设备,款先付了,做了预付款账,发票到了分录怎么写
老师,公司采购一批清洁设备,已经收到全额发票,货款已经预付30%,设备未到,我是通过预付账款记账还是应付账款记账啊
老师下午好,请问购买设备时预付定金怎么写分录?之后尾款结完又怎么写分录?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
是的,老师,收到了30%的发票
你好,你这个计入到在建工程里面去算。
老师,可以写一下分录吗? 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借在建工程 借应交税费 贷预付账款 这样写分录对吗?老师
您好是的,就是这样子做。