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老师,你好,我有个问题想提问您,出纳做现金收付存报告表的时候付出项目有个过节福利费,这个要怎么填写呢,是做到工资册里面吗?谢谢

2020-08-06 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 17:54

你好 这个过节福利费 可以单独来做分录 计入福利费来核算的

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你好 这个过节福利费 可以单独来做分录 计入福利费来核算的
2020-08-06
你好同学正在解答请稍等
2024-07-04
你好,你需要分资本化和费用化,你应该做的书是研发支出,费用化的,月末需要结转到管理费用里面,如果是资本化的,他在你的资产负债表开发成本里面这个以后需要结转成本的,属于你研发成本。
2022-12-27
对的,是的,上面的账务处理可以的 做不做都可以的,如果做进去的话,你别做重复了,到时候做工资的时候只做3000就可以的。
2023-04-06
同学你好 1.做工资里比较好 2.跟工资一起 3.给他们的返点他们开发票吗 4.先做预付账款 5.可以,申报个税就行了,但是如果查的严必须要交社保那就要补上
2021-03-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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