你好,你需要分资本化和费用化,你应该做的书是研发支出,费用化的,月末需要结转到管理费用里面,如果是资本化的,他在你的资产负债表开发成本里面这个以后需要结转成本的,属于你研发成本。

老师好,是这样的,请教个问题,现在我才发现,去年9月份因为收到一笔稳岗补贴,做账用了递延收益这个科目,但是导出来的资产负债表没有这个科目,导致不平,现在我想把他调成递延税款这个科目可以么,因为如果调成营业外收入的话,会影响利润表,而且去年的税也报了,导出来的资产负债表有递延税款这个科目
老师,我有个问题想请教下呢,我们是科技公司,我平时做的很多工资和费用都做在开发支出里面的,这个科目是资产内科目,我在算成本费用的时候怎么在利润表中体现这笔金额呢
老师 我们公司是期间使用财务软件做账的 很多科目没有期初数据 现在公司账上有一笔支出 是很久以前收客户的保证金 现在退回客户了 因为建账的时候这保证金没有做进去 现在退这个保证金的时候我要怎么做账呢
老师,您好,科目余额表中的年度累计管理费用是122542.84,但是利润表中的管理费用却是140542.84,就是利润表中管理费用比科目余额表中多出18000,刚好这18000是科目余额表中有个以前年度损益调整科目,借方和贷方本年累计都是-18000。我现在申报汇算清缴时,这个-18000,我应该填在哪里呢?
老师,我在第二季度时,发现入账的其他收益科目没有在利润表里带出来,之前很好用这个科目,都会用营业外收支,但我们是企业会计准备,所以我用了这个科目,也让软件人员添加,但我突然反应想去查询去年情况,发现这个科目在去年第三季度用了但没利润表带出来,所以我少了这部分得金额,我现在可以更正申请去年第四季度得报表 还是 今年5月的汇算清缴报表呢?那种比较合适呢?
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
老师,我单位有两个人,就是一个保洁,一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保,就是在我单位入职前就有所以单位没给社保,做工资表时有这两个人,但是没申报个税觉得临时人员会随时离职,现在问老师,这两个人实务怎么做符合财务和税法规定,就是工资怎么做账,个税需要怎么做,还需要做什么,保洁2500工资会计600元
请问,员工2025年度年终奖,在2026年2月,与工资合并一起申报了个税,导致2026年5月起工资个税增加,现在拟更正申报,将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报,如何操作?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
老师,我现在做的基本都是资本化了的,那我下月报税的时候成本费用上怎么体现做了资本化这笔钱呢
你好,在你的开发成本里面,资产负债表它不影响你的利润。
研发成功了,比如你研发出来的是一个软件,你再把它结转到无形资产里面,无形资产按月分摊。
老师,那比如我这个月开了很多发票,我下个月报所得税如果这部分不能形成成本我不是要多交很多所得税吗,我想的是是不是要结转到主营业务成本,然后报所得税的时候这笔费用就是成本可以抵扣所得税额,不知道这样理解对吗
如果做成开发成本资本化,我报所得税的时候就不是一笔成本费用,就抵扣不了所得税额,是吗
你好,你开了发票是什么业务的?
和这个研发有关系的吗?你研发成功了吗?