跨月了只能红冲,对方把发票联和抵扣联退给你,你在系统里填开红字信息表,再开具红字发票即可,不用去税务局

上个月开的专票,开错了,对方要求重开,跨月了能否作废,是否得红冲,是否需要去税务局,对方没有认证
老师:2019年12月开了张3万的普通发票出去,到2020年9月未付款,现在对方要求把这张发票作废了,重新开,而且是开到另外一家公司名称,这种能否红冲,是否有风险
专票跨月了,需要作废,我们是销售方,开给对方的,然后如果对方没有认证过,红字信息表是由谁开,销售方开还是购买方开,如果对方已经认证过了,又怎么开红字作废呢
普票、专票作废,如果跨月了,是不是要开红字发票才能重开?(对方没有认证进项)
8月开的专票,不知道是否认证,10月收到对方寄来的错误发票要求红冲重开,我重开后需要寄给对方哪些票
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师具体步骤是什么,怎么操作
你收到了购买方退回的发票联和抵扣联就可以开红字信息表 https://inv.jss.com.cn/group3/M02/05/05/wKj6y16n5HSIHP5MAAtHSARC7SoAAA4vwPrX3sAC0dg877.pdf?_=1588061300501 如上是详细的过程链接,供参考