你好 你们是赚取差价还是服务费吗
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
10月报个税申报到27号吗
应交税费--应交个人所得说 手工账登账 应该登在哪里,是三栏式明细账吗
老师,进项大于销项,结转增值税分录怎么写呀
有网站可以查得到 哪些公司提交了上市申请吗?
小规模纳税人2024年全年只申报了工资没有发放,这个季度报税怎么处理呢,会不给通过吗
7-9月份减免的增值税,现在税局直接归到其他受益了 那这比其他受益 账上怎么做分录 才会平账
老师,公司安装招牌具体的账务处理怎么做
像这种速卖通,亚马逊,境外平台,是不是按正常报收入就行,还是说按出口退税企业啥的
赚取差价的
你好赚取差价的话 你就做 借银行存款 贷其他应付款 。 借其他应付款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 银行存款
可是对方企业需要我开票给他,那我的开票金额等于全额交增值税了 但是我其实赚差价 不用交那么多税的。那我开票部分怎么处理啊
你好 那你就全额开票出去 就要做收入 。 支付出去的做成本 这样来做账
那就是收到款项时 借 银行存款 贷 主营业务收入。应交税金。然后支付的时候 就 借:主营业务成本 贷 银行存款吗?不从其他应付款这个科目走了是吧?
如果我全额开票,是不是比我只开差价服务费的税交的多了啊老师?
你好 嗯是的 不走其他应付款了。 因为你是直接全额开票出去了 要做收入的 。 是的
谢谢老师,我明白了
没事的 希望能帮到你