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养老院有食堂,收取生活费挂账其他应付款/生活费。发生食堂费用直接冲减其他应付款。食堂人员工资没从食堂支付。现食堂结余较大,想从年初到现在的食堂人员工资从这个科目里减出来。再来冲减业务活动费用里的应付职工薪酬中的工资。分录是否正确

2020-08-06 21:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 04:08

你好,可以这么操作的

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快账用户8446 追问 2020-08-07 08:23

老师,帮我分析下这个分录。其中涉及预算会计。

老师,帮我分析下这个分录。其中涉及预算会计。
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快账用户8446 追问 2020-08-07 08:24

这样做分录,我们应付职工薪酬的科目没有变动,有问题没

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齐红老师 解答 2020-08-07 08:30

可以,这样做就行的

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快账用户8446 追问 2020-08-07 08:47

这里有个问题不明白,那应付职工薪酬科目没有变动,它里面的数据就包涵食堂部分。如果单从应付职工薪酬科目看欠费多少就看不出来哟。

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齐红老师 解答 2020-08-07 08:50

你用二级科目来区分

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快账用户8446 追问 2020-08-07 08:56

老师能说再明白些吗,我有些混。食堂人员工资社保以后就和单位其他职工的工资和社保完全分开了。我的应付职工薪酬里就只包涵其他人员的。

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齐红老师 解答 2020-08-07 08:59

应付职工薪酬-食堂工资 这样设置

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快账用户8446 追问 2020-08-07 09:15

如果要调整1-6食堂工资,光做上面分录还不行,还必须调整应付职工薪酬科目吗

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齐红老师 解答 2020-08-07 09:18

对的,要调整应付职工薪酬

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快账用户8446 追问 2020-08-07 09:20

就这个1-6的帮我在上面分录的基础上调整下应付职工薪酬的科目吗,求具体分录,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-07 09:25

借应付职工薪酬贷其他应付款 这样做,不要都用其他应付款

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快账用户8446 追问 2020-08-07 09:36

没懂,老师

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齐红老师 解答 2020-08-07 09:41

就是用应付职工薪酬来做

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快账用户8446 追问 2020-08-07 12:51

应付职工薪酬科目不用管他,不需要调可以不

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齐红老师 解答 2020-08-07 12:54

是的,最后发出去冲减了应付职工薪酬就行

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你好,可以这么操作的
2020-08-07
你好,可以直接转其他收入
2020-08-05
你好!这个如果要发票,还是可以开的了。看双方约定就行。
2021-05-10
借,生产成本48000 制造费用105000 管理费用90600 销售费用17400 贷,应付职工薪酬693000 借,应付职工薪酬693000 贷银行存款650000 其他应收款32000+8000 应交税费3000
2022-05-17
借,生产成本48000 制造费用105000 管理费用90600 销售费用17400 贷,应付职工薪酬693000 借,应付职工薪酬693000 贷银行存款650000 其他应收款32000+8000 应交税费3000
2022-05-17
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