咨询
Q

老师,知道报税6月分的资产负债表,利润表,没有帐,把6月份的帐补做了,怎么倒推6月出的期初余额,使得6月份结账和报税6月的报表一致呢(预收,预付,应收,应付这不知道怎么倒推了)帐没用预收,预付,出报表是预收预付就有余额了

2020-08-06 21:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 21:34

您好,您原来没有账的情况下,现在要倒算难的,您或者资产负债表的期末数据就用建账以后的实际数据,利润表的本年累计保证是正确的

头像
快账用户5246 追问 2020-08-06 21:35

不会调,太烂了,

头像
齐红老师 解答 2020-08-06 21:38

那您现在是重新建帐的吗

头像
快账用户5246 追问 2020-08-06 21:41

嗯嗯,把六月份的数据补完了,现在要倒推6月出的期初数

头像
齐红老师 解答 2020-08-06 21:59

您最好不倒推,就按实际的数据作为期初余额

头像
快账用户5246 追问 2020-08-06 22:05

税务对不起来呀

头像
齐红老师 解答 2020-08-07 12:11

您首先保证期末余额是正确的,或者去税务局更正原来错误的数据

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,您原来没有账的情况下,现在要倒算难的,您或者资产负债表的期末数据就用建账以后的实际数据,利润表的本年累计保证是正确的
2020-08-06
你好,因为你应收账款,应付账款你看看是不是有负数数,它应该是重分类过,所以说没办法,嗯,再一致了,他调整到预收预付的。
2022-08-16
如果9月的资产负债表应收账款是负数,这可能意味着原来的分类存在问题,或者存在一定的会计错误。重分类后,期初数据发生了变化,与6月的申报财报期初数据不一致,这可能会对公司的财务报表产生影响。 在理论上,如果应收账款金额为-100,而预收账款为0,那么将应收账款余额改为0,预收账款余额改为100是可以的。但这种操作需要确保这样做不会对公司的财务报表产生不良影响。 一般来说,为了避免报表数据出现不一致的情况,建议按照正确的会计制度进行操作。如果在9月份发现问题并进行了修正,应该将修正后的数据反映在9月份的财务报表中,而不是去修改之前的财务报表。 如果已经发生了重分类,并且期初数据发生了变化,最好的做法是重新提交一份财务报表,并详细说明其中发生的变化。如果之前的申报财报已经提交,并且无法修改,那么新的财务报表应该进行标注,以说明之前的数据和现在的数据存在的差异。
2023-10-17
您好,现在开具发票了,也就是无票收入填写负数,开票收入填写正数。开票入账,正常做凭证,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2020-07-18
同学你好,你可以把应付账款和预付账款余额表(放到末级科目)导出来看一下,是不是资产负债表上的取数,是不是按相抵后的金额列报的。
2020-08-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×