你好,是需要计入利润总额缴纳企业所得税 是按含税金额计入的
接受捐赠的材料一批,这项业务在企业所得税里需要计入收入来缴纳企业所得税吗?计入的话,是含税计入还是不含税计入呢
企业捐赠收入记入应纳税所得额吗 是按营业外收入的金额计入企业所得税吗
老师,小规模纳税人报经营所得和企业所得税的收入是含税的还是不含税的数,如果收入小于45万,减免的增值税计入哪里,计入企业所得税和经营所得吗
企业接受非股东捐赠的材料(取得增值税专用发票),按发票价值计入营业外收入,这个收入中包不包含增值税税款?
老师接受捐赠的收入要缴纳企业所得税吗?需要计算应纳税所得额吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
为什么按照含税呢,不懂,有进账税额呀,抵扣了呀,已经
你好,你可以看一下这个分录 借;原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷;营业外收入 影响企业所得税的是营业外收入,而不是原材料科目,所以是含税的金额
老师那还有个问题,就是题目有时候会问调整后的会计利润总额,请问固定资产的一次性扣除需要调整会计利润吗,一次性扣除是税法中规定的吧
你好,调整后的通常是应纳税所得额,而不是利润总额 一次性计提折旧不需要调整会计利润的