你好,是需要计入利润总额缴纳企业所得税 是按含税金额计入的
接受捐赠的材料一批,这项业务在企业所得税里需要计入收入来缴纳企业所得税吗?计入的话,是含税计入还是不含税计入呢
企业捐赠收入记入应纳税所得额吗 是按营业外收入的金额计入企业所得税吗
老师,小规模纳税人报经营所得和企业所得税的收入是含税的还是不含税的数,如果收入小于45万,减免的增值税计入哪里,计入企业所得税和经营所得吗
企业接受非股东捐赠的材料(取得增值税专用发票),按发票价值计入营业外收入,这个收入中包不包含增值税税款?
老师接受捐赠的收入要缴纳企业所得税吗?需要计算应纳税所得额吗?
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
为什么按照含税呢,不懂,有进账税额呀,抵扣了呀,已经
你好,你可以看一下这个分录 借;原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷;营业外收入 影响企业所得税的是营业外收入,而不是原材料科目,所以是含税的金额
老师那还有个问题,就是题目有时候会问调整后的会计利润总额,请问固定资产的一次性扣除需要调整会计利润吗,一次性扣除是税法中规定的吧
你好,调整后的通常是应纳税所得额,而不是利润总额 一次性计提折旧不需要调整会计利润的