按照实际税额继续调整
老师你好,现在是处于补账阶段,以前的税是报过了,但是报的税缴的款和我实丑际账面数据不符合,我该怎么做账
你好,老师,我是这么一个情况,我们属于新企业,以前内账是和外账的原材料入库处理方式一样,价税分离做账的,后面内账就是含税入账的,也就是我现在内账上还有80万的税额挂账的,实际库存 已经消耗了,我该怎么处理才最合适
我是一般纳税人,这个月9%的开票金额大于实际销售金额,我想问下,我申报增值税的时候该怎么申报?导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额,没控制好就开票了,开超了,现在账面已经处理了,涉及跨年,以前也做了无票收入,重点是现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?
老师,您好,我才接手一家公司的账务,刚发现去年12月的工资未申报个税,实际发放是1月,我现在应该补报到去年,还是报在今年,我不想动之前会计做的账,我现在应该怎么样处理合适呢?
老师您好,麻烦问一下,我在报税的时候报了1427.64元,但是后来发现应该报的金额是1428.54元,所以申报更正了,但是由于补交税款在1元以下,所以税务局说不用交,但是账就不平了,那这个账我要怎么做呢?
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师汽车4s店开鲁机动车发票后还需要开增值税票吗?
老师请问下公司4月取得的动车票纸质版的,4月不想抵扣的话,当月增值税申报表可以不申报吗,等需要抵扣的月份申报可以吗
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商(两个都是独立法人,且法人不同)制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
高薪技术企业研发费用加计扣除报企业所得税时如何做账务处理?
集团下有两个公司,一个是制造业,一个是电商,制造业货物单价8元,打包费1元;电商行业售货单价16元,快递费3元,请问如何做税务筹划
老师请问一下,我们5月份工资没发,现在与6月份工资一起发,那么个税是正常按每月报吗?
资产负债表金蝶系统自动生成了?这个利润表生成后怎么就一个交印花税的数字啊,其他数字填也没有地方可填,请问怎么处理
您好老师,小规模企业,二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 还是9000/1.03;计算不含税金额
请问,资产负债表中,其他应收款是负数,可以嘛?
那怎么调呢?税是多缴了,比如说增税缴了13000,教育费附加这些就按比例缴了,而我账面增税才1405,那怎么调?
最好是按照交的税来做的,如果要调税,那你得把申报的作废重新报
那实际没有这么多呀
那你要作废申报表了,重新申报
有一年的账了,也能作废吗
那你就按照交的税来做账,不然容易被查