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老师,我们签了一份合同12万,我们收到了五万元,所以先开了五万元的发票该怎么做账?

2020-08-07 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 09:21

你好,借: 银行存款 贷:预收账款 应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户6570 追问 2020-08-07 09:35

老师,我们六月份收到五万元,当时借:银行存款 贷预收账款,然后7月初开的这五万元的发票又该怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2020-08-07 10:32

你好,收到预收款,开了发票,就应该要做应交税费-应交增值税(销项税额),税额与票面一致。

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快账用户6570 追问 2020-08-07 11:05

老师,您的意思是五月份账记得不对是吗?

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快账用户6570 追问 2020-08-07 11:06

可是我是五月份收到的预收款,7月份开的预收款的发票,不知道这两笔分录究竟怎么写

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齐红老师 解答 2020-08-07 11:57

5月不动, 7月份: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)

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你好,借: 银行存款 贷:预收账款 应交税费—应交增值税(销项税额)
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