您好 可以等年末的时候一起结转到利润分配-未分配利润
老师,电子税务局开负数发票是点红字发票吗
老师你好,请问有销售材料的内账表格吗
个体工商户收到一般纳税人企业转入的往来款项怎么做分录
岁月静好老师:损益类科目余额写哪方
老师,我们单位是一般纳税人,对方现在来找我们说6月开的一张发票开错了,类别开错了,然后现在报税期已过,已交6月增值税,可以不红冲嘛
老师您好,固定资产享受一次性扣除的优惠政策,到期后出售或者报废,该怎样处理呢?
老师您好,有员工要离职,需要提前测算下她们的个税,请问有没有测算方法?
我协会有一批固定资产,要捐赠给另一家协会组织。这个税务上怎样处理?
支付模具部购买电池以及叉车配件费用计入什么科目明细?
设立分公司后,是先进性税务登记还是先开基本账户
好嘞~谢谢老师~我还想问下月末营业外收入科目贷方有余额,这个需要处理吗?
营业外收入科目贷方有余额,这个需要处理
老师,这个我需要怎么结转呀?
借:营业外收入 贷:本年利润
好嘞 谢谢老师!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
爱你么么哒
嗯嗯 我先回复下哈 不然系统一直提示