你现在开出去就按照最新的税率开出去,进项还是按照之前收到的进项发票抵扣

你好老师,我们之前2019年进了一批中药,进项税率是13的,销项税率13,但是我们这边根据政策销项税率是9,所以就把以前销项的税率13改成9,17的税率改成了13,这样子如果我之前是进项税率13的,然后销项变成了9,这样子有关系吗
2020年我们政策变了,销项税率17变成了13,销项税率13的变成了9,然后有去年没卖出去的货那个时候开给我们的进项税率13的,但是去年我们都是按照13销项税率开出去的。今年2020年了我们把之前销项税率13都改成9了,然后我再把这些货物销售出去我开的9的税率卖出去的。这样子有关系吗。因为根据政策我们原本销项13的税率都变成9了。
问个问题,海关的税率是13%,进口后可以按9%的税率开票吗?事情是这样的,进口货物,名称是混合橄榄油,海关按13%征收的增值税。上个月我们单位从其他单位购买了这个产品,收到的发票是按9%给我们开的。然后我提出异议后,人家单位的法务直接拿出了《增值税暂行条例》,其中食用植物油属于低税率产品。1说海关和税务的增值税税率属于2套系统。。。。一直以来我都是进项是什么税率就开什么税率,根据暂行条例来说,确实应该开9%的发票。那到底按多少开啊
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
老师,我们有个公司之前是小规模纳税人,下个月转为一般纳税人,然后有销售水泥,砂石,水泥进销项都是13的税率,砂石进项回来是3%的税率,下游一般都是不要发票的,砂石这部分发票我们是不是就浪费了,如果开砂石票出去,一般纳税人可以开嘛
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一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
这样子会有关系吗
因为不是进项13抵扣的,就一定要13税率开出去吗
因为这个我们也特殊情况,因为我们销项税率变成9了那我们也只能按照9开。这样在税务上会不会造成增值税少交的那种情况
误认为那种。情况
不是呀,这个 不会的,销项税率降低了这是正常情况
好的,谢谢老师
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