同学 这个字有点多呢。 老师简单点跟你说哈,你开具的13%的专票,无论你收进来多少个点的进项税票,都是可以抵扣的。

办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额
怎么查询社保单位缴费和个人缴费的总金额
费用申请单和付款申请单咋区分啊?我们之前那个单位只有一个审批单。
老师,老板有个小规模个体户,每月开销项控制在10万以内,但是没有进项进来(进货是老板另外一个一般纳税人公司进的,不开到自己的小规模个体户),这种情况有风险吗
法人借款给公司,签订的借款合同,需要约定利息吗
公司每年开出普通发票50万,开回成本票只有15万,怎么处理
嗯嗯,老师那如果说我买东西,叫人家给我开专票,然后说可以给我开就是要加上税点,这个税点是怎么计算的
同学,你好,这个要看你购买的是服务还是货物? 你的购买方式,是小规模纳税人还是一般纳税人?
老师那有可能是像你说的这几种情况我可能都会遇到,你可以把计算方式都教我一下吗?
好的同学,我们先讲小规模纳税人的。如果我们从小规模纳税人处取得专用发票,因为现在是疫情减免期间。所以对方开具的专票税率是百分之一。在增值税的基础上,还要缴纳百分之十二的附加税。
接下来我们是一般纳税人,从一般纳税人取得货物劳务的发票对应的税率是百分之十三,在增值税的基础上还要承担百分之十二的附加税。由于供应商它的前端也会有进项抵扣,因此这百分之十三不完全是由购买方承担,可以协商对半承担。
如果从一般纳税人处取得的是服务费的发票,那么增值税税率是百分之六,在增值税的基础上缴纳百分之十二的附加税。
老师我可以这样理解吗?就是说另外加的税点实在计算出来的增值税基础上再加12个点的税,比如说我买1000元的货物,如果对方是小规模纳税人给我开票,正常的1个点的税是10元,我另加的税点就是用10元销项税乘以0.12元的附加税(10*0.12=1.2元)这就是我要多加的钱是吗?
老师第二个你说的我们是一般纳税人,从一般纳税人取得货物劳务的发票对应的税率是百分之十三,在增值税的基础上还要承担百分之十二的附加税。由于供应商它的前端也会有进项抵扣,因此这百分之十三不完全是由购买方承担,可以协商对半承担。这个我有点不能理解,可以麻烦你具体举个例子有数字的计算给我看看吗?
1000元的货物,如果对方是小规模纳税人给我开票,正常的1个点的税是10元,加的税点就是用10元销项税乘以0.12元的附加税(10*0.12=1.2元) 这个计算正确,同学,除此之外,如果有企业所得税也要考虑。