你好,按照工资表的金额来填写的哦

老师,7月份的工资实际8月才发放,我申报7月个税的时候按零申报,那社保和公积金那块需要填写吗,还是也是0
老师,我们工作之前是当月发当月的,从7月份开始放到次月发,我申报7月个税的时候是按0申报,社保和公积金还是要照常填写,那我这个填写的是7月实际扣款的金额呢还是7月工资表中的金额
请教一下老师,10月申报个税,9月发放的是之前5-6月份未发放的工资,那个税中的五险金额是按照7月未调整前的基数申报还是按照7月调整后的基数金额申报呢
请问一下老师,个税7月份所属期申报的是6月份的工资和6月所属期的社保费,现在7月份社保当月扣了,个税7月份所属期申报社保的金额怎么填写申报?
请问一下老师,个税7月份所属期申报的是6月份的工资和6月所属期的社保费,现在7月份社保当月扣了,个税7月份所属期申报社保的金额怎么填写申报?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
老师,工资表上自己计算的税金其实到年底是不是和个税申报上的会有点差入啊
觉得这部分有点搞
比如工资是12月,但是实际发放是1月 我申报的时候所属期也是1月了,是重新开始计算了 但是我工资表上的个税还是按照累计的
你的工资表不对,你晚报了一个月吧
没有晚报啊 只是当月的工资放到下个月了 不是按照实际发放申报的吗
工资的所属期和个税所属期不一致
工资是当月计提次月发放,然后个税所属期就是上个月的日期,比如说现在是8月份,发的是7月的工资,申报的也是7月的个税
不是啊 8月份发7月的工资不是要到9月份申报8月的个税吗 是按实际发放的时间来申报的啊
不是的,你们晚报了一个月所以才不一致
那你的意思是根据工资所属期来申报 不是按照实际发放的时间申报?
是的,你可以问问你们12366