你好 是的 开错了就要红冲处理的 。 你看下发票号码与系统的发票号码一致的发票就不用红冲。 就把对应的发票错误的 红冲了即可 。 可以退回或者不退 不退的话就把红字发票给他们做红字分录即可

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    5张普票中1张普票打印的时候打印错了,税控盘里是开对的,跨月了需要全部的发票开红票吗?还是光把打印错的发票开红票?到现在为止购买方没发现。把哪些发票需要都得要回来吧?如果对方以及账了怎么办?
老师, 9月份开错了一份发票, 对方没有认证抵扣, 因为是跨月我需要冲红是吧? 冲红的发票需要要怎么处理呢? 打印出来自己留着记账吗?
1月份收到一张备注错误的房租发票,还没有入账,已经通知对方冲红了,请问我这个月做1月份账的时候还需要把这张错误的发票做帐吗?对方如果给我开了红票,我红票是不是也得做账
老师,5月份我开普票的时候把空白发票放错了,在系统开的发票尾号24,但是我拿成尾号34来打印了,发票已给对方,发票客户是拿不回来了,现在要怎么弄?
哪张作为凭证附件,一个有编号,一个没编号,还有红冲的那张票,购买方没有抵扣,但是跨月了,是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来,然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了,但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司,还是需要也一起寄过去给购买方呀
销售方开票方是要必须入账是吧?
你好 是的 你需要开票后就要及时入账的