你好! 清单不一样,可以重新打印一份的。
发票清单和开票系统的不一样,不过有实际业务发生,金额也是对的,就清单不一样,这样被查到严重吗?会又什么处罚?
老师,税务局对发票这边管的非常严吗? 我们开票是由跟单员写申请 根据发货单开单,但是跟单员有时候总不按发购销合同写申请或者不按发货写申请, 情况挺多,单价会有变动,有时发货单的名称和开票不一致,总金额是不变的 开票的也是我们经营业务内的瓷砖, 不过分好多系列 (其实都是瓷砖) 这种情况出现误差 业务问题严重吗? 一般谁的责任
请问一下,开票的单价和数量与实际的不相符,总金额和实际的金额是一样的,有关系吗 业务也是实际发生的,总金额是一样的,只是单价和数量开的不对
请问什么情况算虚开发票呢?比如:如果A公司和B公司有真实的对公打款业务,也有真实的与之对应金额的货物发出,但是开票数量、金额以及开票清单的商品明细的数量、单价和真实业务不一样,比较随意,那么这种情况属于虚开发票吗?
现S局核查报关单金额与所得税申报的营业收入的差额,能问一下,S局报关单为不能退税额的话,那报关单金额含税的这与实际开票金额有差额的吧。也就是说出口不能退税视同内存的,S局发过来报关单的金额是含税的,但实际开13%的票的金额是要除以1.13 的。这样两个数据中间就会有差额 这样理解是对的吗。
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗