你好 这个处理正确的
老师,你好,报销办公费的时候,如果是直接给报,借管理费用_办公费,贷库存现金,如果个人垫付一段时间报销的话,先 借管理费用_办公费,贷其他应付款_个人,报销时,借:其他应付款_个人,贷库存现金,对吗?
个人报销办公用品分录可以:借管理费用—办公费、贷其他应付款—Xx;借其他应付款—xx、贷现金;可以通过“其他应付款”过度吗?还是直接借管理费用-办公费、货现金,谢谢
报销个人费用的会计分录 1、现金支付时: 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:库存现金 2、银行付款时: 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:银行存款 3、冲销个人挂账时: 借:管理费用/销售费用/制造费用 贷:其他应收款 4、私人账户报销费用相当于私人垫付的资金时: 借:管理费用/销售费用 贷:其他应付款 老师,3.4里面贷方的其他应付款就这样挂着吗?什么时候需要冲平其他应付款啊?
报销餐费的时候,为什么不是 借:其他应付款 贷:库存现金 而是 借:管理费用 贷:库存现金
老师,你好,预支差旅费:借:其他应收款-个人 贷:银行存款 回来报销时:借:管理费用-差旅费 银行存款 贷:其他应收款-个人 这样对吗?如果 是:借:管理费用-备用金 贷:银行存款
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?