因为其他应付款是资产负债表科目,还没有实现损益的

以前做电费是是借管理费用电费贷其他应付款,实付是借其他应付款贷库存现金,现在是直接借管理费用贷库存现金,已经年结结束,如何弥补
【例题•多选题】4月1日,某企业高管出差预借差旅费10000元,以库存现金支付。10日出差归来,报销差旅费9000元,将剩余现金缴回。则下列处理不正确的有()A.借:管理费用10000贷:库存现金10000B.借:其他应收款10000贷:库存现金10000C.借:管理费用9000库存现金10000贷:其他应收款10000D.借:销售费用9000贷:库存现金90001/15
为什么张莹用现金报销办公费 分录是: 借:管理费用 贷:库存现金 为什么分录不是: 借:管理费用 贷:其他应付款—张莹 ???
老师好,请教一下,7月份的报销费用,当时做的时候还没有给他支付,分录是借管理费用,贷其他应付款,那么我现在用现金支付支付给他,借其他应付款,贷库存现金,那我的原始凭证用什么单据
报销刻章费,为什么不是分两步 1.借:管理费用——开办费 贷:其他应付款——杜永红 2、借:其他应付款——杜永红 贷:库存现金 那为什么答案是
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
为什么发放工资的时候,做账时,其他应收款—社保费,其他应收款—住房公积金是在贷方的呢?不是应该在借方,向员工应该收回来的吗?
? 你不是在问餐费的问题吗???