对的是的,不交税抵扣不了的。 不能填写23行 对的是的两个表,同时填写,自己手动填写,没有关联关系,自己填写的。

老师,买税控盘的钱,申报增值税的时候,填在表四了,但是因为没有销项,填在本期应抵减税额,实际抵减税额为0,这个余额,不会显示在最终的申报表上吗?申报表中期末留抵税额没自动合计这个数啊
税控盘抵税的金额在增值税附表四(税额抵减情况表)和增值税减免税申报明细表中已填列,为什么主表中应纳税额减征额不自动跳出来
全额抵扣减免申报,是不是当月不缴纳增值税的情况下,不能做全额抵扣减免申报? 是不是不能填主表“23行 —应纳税额减征额”,只能填在“表四—增值税及申报表(税额抵减情况表)” 和 另一张 “增值税减免申报表” 中的 “本期发生额 ”项会自动显示, 对吗? 填一个表 另一个表会自动显示,是吗?
小微企业,减免2%的这个税额,是先填增值税先填主表,再填增值税减免税申报明细表吗? 还是先填,增值税减免税申报明细表的数据,自动会会生成到主表16行本期应纳税减征额里面呢?
税控盘抵税的金额在增值税附表四(税额抵减情况表)和增值税减免税申报明细表中已填列,为什么主表中应纳税额减征额不自动跳出来
是不是也可以等到下次,有交纳增值税时,在做全额抵扣减免申报?
是的是的,是这么做的。
可以跨年吗? 因为有一张是专票纸质版的 ?
你好可以的可以的。