是,你们想税前扣除,可以去调之前汇算清缴表,去税局更正申报
老师,我想问固定资产盘点中发现06年前留残值5%多留了4千多元,是以前年度应提未提,今年处理,借:以前年度损益调整,贷:累计折旧,借:利润分配一未分配利润、贷:以前年度损益调整,这样行吗?
下午好,问个问题,假如发现今年有一笔数5万元,是属于以前年度的费用,于是做分录,借:以前年度损益调整 5万 贷:某某科目 5万. 因为之前年度到目前累计还是亏损,所以不用交所得税,借:利润分配-未分配利润 5万 贷:以前年度损益调整 5万,是这样吗?还需要调整以前年度的报表吗?
老师,18年有一次管理费用,当时记账借管理费用5万,贷其他应付款5万,因税局查出是假发票,要求调整补税。我已经在本期补税了,现在本期我做了如下账务,1.借其他应付款5万,贷以前年度损益调整5万。2.借以前年度损益调整2500,贷应交所得税2500。3.借以前年度损益调整47500,贷利润分配-未分配利润47500。4.借应交所得税2500,贷银行存款2500
老师你好,我们发现2020年的一笔现金收入10万元未入帐(其中8万元属于2020年的收入,另2万元属于预收今年的收入),因去年亏损,不存在交所得税,现在还未进行所得税汇算,请问目前帐务咋处理?可以作如下处理吗? 1. 借:现金10万 贷:以前年度损益调整8万 预收帐款2万 2.借:以前年度损益调整8万 贷:利润分配/未分配利润8万
本月发现去年有个费用忘记摊销啦,本月补提:借:以前年度损益调整 2万 贷:预付账款2万,月底结账时借:利润分配-未分配利润2万 贷:以前年度损益调整2万,不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数,有个差额,此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理?需要调整资产负债表期初数吗?
老师,8月没有计提工资,但是9月要发放8月的工资该怎么处理呢
老师你好,我们做玉米杆加工,打碎,买的打包的牧草膜记什么科目合适呀?
空调专票3000普通发票2000,开普通发票合适是吗?
过节费,可以加到工资里吗,奖金过节费还工资是加到一起算个税吗?每年的社保工资申报要全年工资加进去奖金和过节费?
一般纳税人增值税6,买空调开普通发票2000开专票3000,哪种合适
年底的时候结转增值税的分录 麻烦写上具体数字
昨天开错的票,今天把它作废,是红字发票开具把
请问老师,这个科目余额表,固定资产本年累计借方减本年累计贷方。加上期初借方余额,为什么不等于期末的借方余额?
建材行业进销存管理表有模板吗
以前买课送的快账进销存系统,刚开始好像是三个月的VIP的,那现在还能用不
现在在清账,隔断时间会发现一点,不是一次性发现完,发现一次就去更正申报一次,那不是很繁琐?
............你都弄完再去一起调之前,