借销售费用,差旅费,进项贷银行存款。
差旅费计算抵扣得金额怎么做账务处理
请问老师差旅费可以所得税前全额抵扣吗?还有差旅费和业务招待费怎么严格区分
差旅费住宿费发票进项税额 上个月计算差错多抵了20元,怎么处理呢?
差旅费津贴要怎么做账务处理合理 ?需要并入工资薪金缴纳个人所得税吗
发现去年7月一笔差旅费中的住宿费发票当时没有抵扣,但7月已做账,那我现在抵扣的话,账务要怎么处理?
企业所得税年报资产损失税前扣除及纳税调整明细表,只能确定款收不回来报损才能填吗,计提坏账能在这张表调增吗?
个人所得税计提并发放分录
假设信用证开了10万(其中3万元是保证金),支付保证金时,借:其他货币资金-信用证保证金3万,贷:银行存款3万 另外7万计入哪里短信借款吗。
@apple老师,其他老师别接 请教个问题,就是周转材料科目以前只有一级明细直接用了,实际业务有摊销的 还有低值易耗品,我这个月想分具体科目二级明细,怎么分比较好
年应纳税所得额指的是什么
资产2788负债2896资产负债率是多少
老师好,请问想把合同复印件放凭证后面,要复印哪些页呢?
库存商品减值怎么做完整分录
老师:社保的缴费基数,是应该发工资,包含奖金、津贴和补贴吗?
老师权益如果是1总的怎么是1+0.6呢?总的不是1吗
借进项 借管理费负数。可以吗
你好,你之前价税合计做账了吗?
哦,我明白了。这个问题Ok了。
不用客气的,应该的。
但是我想问的是。我们分内外两套帐。现在我做的内账部分已经结账。然后现在外账报税,发现内外帐的进项税没有对上,导致报税金额和我计提出来的增值税不一致。这个怎么调整内账,是内账做错了。错在,第一,我没入帐的90元,外账勾选认证并入账了,第二,我差旅费算错了比外账少算30元。最终外账要交的增值税比我内账算的少交120。我现在不想反结帐。站在八月角度怎么去调帐?老师能看明白吗?
你好,你写的那个分录就可以。
直接冲一笔费用就可以?为什么我总是想调应交税金未交增值税和转出未交增值税那些。就是按我月末结转增值税的方式倒推着调账
借应交税费应交增值税进项借管理费用负数,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
进项税一借一贷,不是平了吗?也没体现调账啊?
第一个分录不是调账吗?如果你不做调整的这个分录,你的管理费用减少了能体现出来吗?
我必须得反结帐吧?要不我交增值税那笔分录,贷方银行存款也对不上
之前支付了100借管理费用,100贷,银行存款100,银行怎么对不起来?