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差旅费计算抵扣得金额怎么做账务处理

2020-08-08 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-08 14:36

借销售费用,差旅费,进项贷银行存款。

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快账用户3663 追问 2020-08-08 14:37

借进项 借管理费负数。可以吗

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齐红老师 解答 2020-08-08 14:39

你好,你之前价税合计做账了吗?

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快账用户3663 追问 2020-08-08 14:43

哦,我明白了。这个问题Ok了。

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齐红老师 解答 2020-08-08 14:43

不用客气的,应该的。

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快账用户3663 追问 2020-08-08 14:48

但是我想问的是。我们分内外两套帐。现在我做的内账部分已经结账。然后现在外账报税,发现内外帐的进项税没有对上,导致报税金额和我计提出来的增值税不一致。这个怎么调整内账,是内账做错了。错在,第一,我没入帐的90元,外账勾选认证并入账了,第二,我差旅费算错了比外账少算30元。最终外账要交的增值税比我内账算的少交120。我现在不想反结帐。站在八月角度怎么去调帐?老师能看明白吗?

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齐红老师 解答 2020-08-08 14:52

你好,你写的那个分录就可以。

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快账用户3663 追问 2020-08-08 14:56

直接冲一笔费用就可以?为什么我总是想调应交税金未交增值税和转出未交增值税那些。就是按我月末结转增值税的方式倒推着调账

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齐红老师 解答 2020-08-08 14:56

借应交税费应交增值税进项借管理费用负数,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。

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快账用户3663 追问 2020-08-08 15:00

进项税一借一贷,不是平了吗?也没体现调账啊?

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齐红老师 解答 2020-08-08 15:04

第一个分录不是调账吗?如果你不做调整的这个分录,你的管理费用减少了能体现出来吗?

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快账用户3663 追问 2020-08-08 15:06

我必须得反结帐吧?要不我交增值税那笔分录,贷方银行存款也对不上

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齐红老师 解答 2020-08-08 15:07

之前支付了100借管理费用,100贷,银行存款100,银行怎么对不起来?

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借销售费用,差旅费,进项贷银行存款。
2020-08-08
你好,做进项税额转出。
2022-09-09
1.计算应纳税额: 票面价税合计金额(含税销售额)为8000元,差额征收金额(向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的费用)为3000元,适用税率为增值税一般纳税人常用的税率(例如6%)。 销售额(不含税) = (票面价税合计金额 - 差额征收金额) / (1 %2B 适用税率) = (8000 - 3000) / (1 %2B 6%) = 4716.98元 销项税额 = 销售额(不含税) * 适用税率 = 4716.98 * 6% = 283.02元 注意:这里使用的税率仅为示例,实际税率应根据你公司的业务类型和税务政策确定。 2. 账务处理: 当旅行社收到客户支付的款项时: 借:银行存款 8000元 贷:主营业务收入 4716.98元 应交税费-应交增值税(销项税额) 283.02元 其他应付款(或预付款项) 3000元(支付给其他单位或个人的费用) 当旅行社支付给其他单位或个人的费用时: 借:其他应付款(或预付款项) 3000元 贷:银行存款 3000元 最后,当旅行社向税务机关缴纳增值税时: 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 283.02元 贷:银行存款 283.02元
2024-05-08
你好,都是计入管理费用,差旅费。
2023-12-13
直接计入管理费用-差旅费,不需要发票,公司制度报销制度
2025-02-14
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