借销售费用,差旅费,进项贷银行存款。
差旅费计算抵扣得金额怎么做账务处理
请问老师差旅费可以所得税前全额抵扣吗?还有差旅费和业务招待费怎么严格区分
差旅费住宿费发票进项税额 上个月计算差错多抵了20元,怎么处理呢?
差旅费津贴要怎么做账务处理合理 ?需要并入工资薪金缴纳个人所得税吗
发现去年7月一笔差旅费中的住宿费发票当时没有抵扣,但7月已做账,那我现在抵扣的话,账务要怎么处理?
董孝彬老师好,问题还没有搞明白,请您继续回答一下我的问题可以吗?
老师 公司按最低缴费基数缴纳社保 公司注销时会不会需要补足社保才能注销吗?
应税发生地是什么意思
请问老师,公司未转为一般纳税人的时候,收到的专票,在转为一般纳税人以后,可以抵扣么?
小规模是以季为营利计算的吗
老师,公司出具借条给员工,您有模板吗?
?企业取得的政府补助为非货币性资产的(不包括以名义金额计量的情况),应当首先同时确认一项资产(固定资产或无形资产等)和递延收益 不明白意思 为什么同时确认递延收益
老师,我想学习了解国家对批发零售药品方面公司的税收政策应该去哪里学习这方面知识?
关于印花税二季度的没交,现在三季度能补上吗?税务局未核定此税种
老师,那我红冲2024年的账务借销售费用-运输费,应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款红字就行了
借进项 借管理费负数。可以吗
你好,你之前价税合计做账了吗?
哦,我明白了。这个问题Ok了。
不用客气的,应该的。
但是我想问的是。我们分内外两套帐。现在我做的内账部分已经结账。然后现在外账报税,发现内外帐的进项税没有对上,导致报税金额和我计提出来的增值税不一致。这个怎么调整内账,是内账做错了。错在,第一,我没入帐的90元,外账勾选认证并入账了,第二,我差旅费算错了比外账少算30元。最终外账要交的增值税比我内账算的少交120。我现在不想反结帐。站在八月角度怎么去调帐?老师能看明白吗?
你好,你写的那个分录就可以。
直接冲一笔费用就可以?为什么我总是想调应交税金未交增值税和转出未交增值税那些。就是按我月末结转增值税的方式倒推着调账
借应交税费应交增值税进项借管理费用负数,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
进项税一借一贷,不是平了吗?也没体现调账啊?
第一个分录不是调账吗?如果你不做调整的这个分录,你的管理费用减少了能体现出来吗?
我必须得反结帐吧?要不我交增值税那笔分录,贷方银行存款也对不上
之前支付了100借管理费用,100贷,银行存款100,银行怎么对不起来?