借销售费用,差旅费,进项贷银行存款。
差旅费计算抵扣得金额怎么做账务处理
请问老师差旅费可以所得税前全额抵扣吗?还有差旅费和业务招待费怎么严格区分
差旅费住宿费发票进项税额 上个月计算差错多抵了20元,怎么处理呢?
差旅费津贴要怎么做账务处理合理 ?需要并入工资薪金缴纳个人所得税吗
发现去年7月一笔差旅费中的住宿费发票当时没有抵扣,但7月已做账,那我现在抵扣的话,账务要怎么处理?
老师当月计提的个税,次月不缴,有啥后果
老师,现在收到23年和24年采购的普通发票,能直接入账到本月吗
公司一般纳税人,*建筑服务*机械租赁费能开9个点吗
本月的原材料余额是110万,库存商品余额是88万,本月盘点的原材料(原料+半成品):125万;库存商品-成品:85万;这个应该调整分录,做成和盘点表的金额一样呢?
老师,24年的售后维修设备入到制造费用了,现在怎么调账,谢谢
如果公司把该公司交的社保从员工工资里扣除这样合法么
建账套,所属行业选什么,我公司经营范围是金属制品错售,模具制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售,我要选那个行业?
考证一年了,怎么继续教育呀,这个是必须要学的吗
老师红冲主营业务成本 用红字 还是反方向冲
老师你好! 制造业,有一千产品,怎样做分摊人工和制造费用的分录?
借进项 借管理费负数。可以吗
你好,你之前价税合计做账了吗?
哦,我明白了。这个问题Ok了。
不用客气的,应该的。
但是我想问的是。我们分内外两套帐。现在我做的内账部分已经结账。然后现在外账报税,发现内外帐的进项税没有对上,导致报税金额和我计提出来的增值税不一致。这个怎么调整内账,是内账做错了。错在,第一,我没入帐的90元,外账勾选认证并入账了,第二,我差旅费算错了比外账少算30元。最终外账要交的增值税比我内账算的少交120。我现在不想反结帐。站在八月角度怎么去调帐?老师能看明白吗?
你好,你写的那个分录就可以。
直接冲一笔费用就可以?为什么我总是想调应交税金未交增值税和转出未交增值税那些。就是按我月末结转增值税的方式倒推着调账
借应交税费应交增值税进项借管理费用负数,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
进项税一借一贷,不是平了吗?也没体现调账啊?
第一个分录不是调账吗?如果你不做调整的这个分录,你的管理费用减少了能体现出来吗?
我必须得反结帐吧?要不我交增值税那笔分录,贷方银行存款也对不上
之前支付了100借管理费用,100贷,银行存款100,银行怎么对不起来?