借销售费用,差旅费,进项贷银行存款。

差旅费计算抵扣得金额怎么做账务处理
请问老师差旅费可以所得税前全额抵扣吗?还有差旅费和业务招待费怎么严格区分
差旅费住宿费发票进项税额 上个月计算差错多抵了20元,怎么处理呢?
差旅费津贴要怎么做账务处理合理 ?需要并入工资薪金缴纳个人所得税吗
发现去年7月一笔差旅费中的住宿费发票当时没有抵扣,但7月已做账,那我现在抵扣的话,账务要怎么处理?
老师,金额比较大的6万多块钱的电力改造施工费计入什么科目
法人用个人网银转对公账户,写投资款,可以算实收资本吗
老师早上好,这个月员工有一次性奖金,这个奖金和工资是一笔支付,还是要分开两笔支付?报个人所得税是报的一次性奖金单独申报
老师,税一 消费税 烟丝生产卷烟才能扣委托加工的已缴纳的税,这怎么也可以扣啊?
公司注册直聘网招聘员工 这个注册平台费应该挂什么科目
跨年的发票可以红冲重新开吗
请问老师,我们是保安服务公司,我们为外派到企业的保安租宿舍发生的租金,水电费记什么科目呢?
老师,才开始的酒店可以申请为个体户吗?
在河北省内干建筑工程活,算是跨区域干活吗
个人年收入不超过12万元不用交个人所得税吗
借进项 借管理费负数。可以吗
你好,你之前价税合计做账了吗?
哦,我明白了。这个问题Ok了。
不用客气的,应该的。
但是我想问的是。我们分内外两套帐。现在我做的内账部分已经结账。然后现在外账报税,发现内外帐的进项税没有对上,导致报税金额和我计提出来的增值税不一致。这个怎么调整内账,是内账做错了。错在,第一,我没入帐的90元,外账勾选认证并入账了,第二,我差旅费算错了比外账少算30元。最终外账要交的增值税比我内账算的少交120。我现在不想反结帐。站在八月角度怎么去调帐?老师能看明白吗?
你好,你写的那个分录就可以。
直接冲一笔费用就可以?为什么我总是想调应交税金未交增值税和转出未交增值税那些。就是按我月末结转增值税的方式倒推着调账
借应交税费应交增值税进项借管理费用负数,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
进项税一借一贷,不是平了吗?也没体现调账啊?
第一个分录不是调账吗?如果你不做调整的这个分录,你的管理费用减少了能体现出来吗?
我必须得反结帐吧?要不我交增值税那笔分录,贷方银行存款也对不上
之前支付了100借管理费用,100贷,银行存款100,银行怎么对不起来?