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按简易办法计税的,销售旧空调,确认的收入要不要计入印花税申报基数里,并且这个减按1%的部分也确认营业外收入,申报时要加上这个数吗

2020-08-08 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-08 15:45

需要的 你那边缴纳口径含税不含税

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快账用户8851 追问 2020-08-08 15:51

这个是应税的,销售旧货,3%减按2%,申报时填的,按简易办法的收入,应是价税合计/1.03吧,然后简易办法应税就是价税合计/1.03*0.03 ,然后有个减税明细表填下,价税合计/1.03*0.01,本期应纳税额就会对,但是会计科目里,减掉的1%的部分也做了收入,但增值税申报时,按简易办法计税收入不能加上这个吧?可是印花税里要加这个收入吗

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齐红老师 解答 2020-08-08 15:55

增值税收入不加 印花税的需要加上

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相关问题讨论
需要的 你那边缴纳口径含税不含税
2020-08-08
同学你好吗, 是的,就是这样的哦,收入减少也要减少对应的成本, 2.是的
2020-08-28
需要处理,要补做分录把 13516.99 元增值税优惠收益记到 “营业外收入” 或 “其他收益”,让账务和申报数据匹配,避免差异
2025-10-21
您好 填附表一开具发票的对应9%栏次 填开具发票的数据
2020-09-22
你好,这个是会计上面不做收入,税法上面做,销项税额是按市场价格确定的,不是按库存商品
2021-05-15
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