你好,是需要登记凭证号的,这样将来凭证和账本核对是比较方便
公司财务费用有贷方正数结余100元,现在要进行结转。结转的分录应该是: 借:本年利润 -100元 贷:财务费用结转 -100元 还是应该是 借:财务费用结转 100元 贷:本年利润 100元
小规模纳税人不开票收入普票入哪一栏。
税务师报名结束了吗?报名网址是什么
老师,我现在七月份要报税,都需要准备什么呢?就是我需要准备什么月份的什么报表?
个体户生产经营所得申报 换电脑了 新电脑没有数据 就怎么申报
老师,如果我申报的无票收入后期又开票了,那么开票金额必须和当时申报的一样吗?
老师,公司购买平板4个费用8000元可以一次计入管理费用吗?汇算清缴用调整吗?谢谢
老师,对方开一张发票,我们通过法人转款给他,没对公打款,有什么风险?
老师我是一个木材加工厂,就是购进各种板材,各种螺丝钉,然后做各种规格的木框,请问这个核算的的思路大概说说,成本核算这块我怎么操作?
老师好,无票收入从哪里添
那她是按照会计凭证来登记,会计凭证不是会计那边做的吗?这样怎么账户对账啊,之前一个人做,现在两个人做,有点晕
你好,会计每天做完凭证后要交给出纳凳账,然后在还给会计
每天吗?我们是做电脑账的,这样每天都要打印出来吗,
就是会计将涉及现金和银行存款业务的凭证要交由出纳登账
最开始业务发生时,是出纳进行收付款,然后把原始凭证给到会计,会计做完记账凭证之后,再给到出纳登账,出纳登完,再送换会计是吧。那这样万一月底有凭证号错误,还得重新改凭证号吗?还是凭证号,可以月底结账统一登呢
你好 最开始业务发生时,是出纳进行收付款,然后把原始凭证给到会计,会计做完记账凭证之后,再给到 出纳登账,出纳登完,再送换会计是吧——是的 可以在月末一起登记凭证号
好的,谢谢你
不客气的,祝您学习愉快