你好 出纳登记日记账 最好是按业务和时间 序时来登记 。 你几天登记一次的话就怕有金额对不上的。 每天结束后最好是日清 核对现金和银行存款余额 和你们日记账的金额一致 。
老师我是出纳,平时零散支出多,会计是几天再做账,那我怎么登记我的银行日记账和现金日记账呀?我怕单据多啦钱对不上?我是等她的凭证还是我根据单据登账
老师,之前一直从事会计工作,现在面试一家企业,做出纳,问题:登记现金日记账和银行存款日记账时是根据记账凭证做的,但这个记账凭证应该是会计做的,这个登记的流程是出纳将原始凭证及后附的的单据(已支出)交给会计,然后会计做凭证,然后再交回出纳做登记吗?这是不是要求会计再收到原始凭证后在当天就必须做好凭证后交给出纳吗?不能有拖延。 然后出纳根据记账凭证登记日记账,再当天日结了?
老师好,我想请问下,出纳做了支付凭证,购买原材料的,出纳登记了银行存款日记账,那会计是根据出纳编制的支付凭证登记原材料吗?不知道如何衔接?
我现在来上班这里,会计还没到岗,我是出纳,先前堆积了很多的单子,需要报销的,有专票普票还有收据类,反正很乱一大堆,今天理这些原始单据都理忙了,会计电话上叫先现金登记日记账和银行存款日记账,我应该怎么区分?登记日记账是按单子的原始日期登记吧?3月份开始的太多了,是按原始单据发生日期单据逐笔登记吧,像开了专票普票的发票类,都开了公司名称的都算银行日记账吗?
昨天被会计主管训斥了,叫我登现金日记账和银行存款日记账,还有总账及其他明细账,我说日记账是出纳负责的,他就很生气地说,账都是我们会计登的,这就算了,我登日记账没在记账凭证打勾,他又训斥我,说我登了日记账不在记账凭证打勾,我说登明细账才在记账凭证打勾,他说明细账本里没有库存现金和银行存款的科目,还骂我说我,你老师怎么叫你的,怎么会重复折银行存款,现金设在三栏式明细账里,都是没有的
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
老师也就是说我可以按票据登记,等会计把记账凭证做好,我再登记凭证是吗?
理论上应该是会计先做凭证,我再做银行和现金日记账的登记是吗
你好 你是出纳 。 你按实际业务 你支付或者收到的 对应登记现金或者银行日记账 。 而不是等着会计做账在登记 。有的会计做账 月末才做账 。
谢谢老师!
没事的 希望能帮到你