您好 前面月份已经结账 只好这个月根据发票做账务处理 跟前面月份收到发票一样的写分录
以前月份的发票,在本月才收到知晓,费用是属于以前月份的,在权责发生制下,我们现在该怎么做账?
根据权责发生制,当月的费用算在当月。可是办公(私人住房)的电费,现在都9月份了,我们才收到她开来5.7月份的发票,应该怎么处理?没有提前预付。
老师,请问,9月份有物流费用5000元,我在10月份支付了,那么这5000元,按照权责发生制属于9月份的是吗?按照收付实现制属于10月份的是吗?
老师,发生的费用实际是6月份的,但发票是7月份才开的,按照权责发生制可以入账在6月份的吧
老师,一个费用如果属于10月份或者更早前发生的,发票在11月份开过来,那我可以在10月份入账吗?然后把11月份开过来的发票附在后面
老师,工程按完工比确认收入,分录怎么写?
请问老师,股东可以把注资款打入一般户吗
老师 做企业所得税年度申报 提示:系统检测到您更正过以前年度报表,且未同步更正关联后年度的纳税申报表,本期申报前请确认弥补亏损等相关数据填写是否正确。这个要看什么,不明白什么意思
端午福利 开发票但是不对公汇款可以吗
老师,汇算清缴,2024年固定资产都已折旧完了,但没出售,资产折旧摊情况纳税调整明细表怎么做
老师,公司名下买车合适还是法人名下买车合适,公司名下买车的话交什么税,税率多少
老师麻烦问一下单位闲置资金购买的短期理财产品收益需要交税吗
#提问#老师办理了工商变理是不是一定工办理税务变更
老师,公司补缴之前少报的税这月补缴产生滞纳金对公司有什么影响
你好,继续找宋生老师,解决一下问题
那就是当做是本月发生的费用了,是吗?
是的 当做是本月发生的费用