您好 前面月份已经结账 只好这个月根据发票做账务处理 跟前面月份收到发票一样的写分录

以前月份的发票,在本月才收到知晓,费用是属于以前月份的,在权责发生制下,我们现在该怎么做账?
根据权责发生制,当月的费用算在当月。可是办公(私人住房)的电费,现在都9月份了,我们才收到她开来5.7月份的发票,应该怎么处理?没有提前预付。
老师,请问,9月份有物流费用5000元,我在10月份支付了,那么这5000元,按照权责发生制属于9月份的是吗?按照收付实现制属于10月份的是吗?
老师,发生的费用实际是6月份的,但发票是7月份才开的,按照权责发生制可以入账在6月份的吧
老师,一个费用如果属于10月份或者更早前发生的,发票在11月份开过来,那我可以在10月份入账吗?然后把11月份开过来的发票附在后面
制造波纹管,然后甲方让安装,这块发票咋开是合理合法的
公司利润转实收资本需要视同先分红交个税再投资吗
老师,我想问一下,哪类费用可以入账低值易耗品?低值易耗品只是针对使用年限在1年以下的吗?
老师,做外贸行业,偶尔有些钱进账,不用开发票,不发工资,那可以做报销发票吗
待认证进项税额是做在应交税费的二级科目还是和待抵扣进项税额同级科目?
老师,我公司是一般纳税人,设有预收预付科目,销售后确认收入是借预收账款 贷主营+销项,收到供应商发票或收到货时做借库存商品+进项 贷预付货款。分录没错吧?可是我现在进项票有100多万,预付货款却只有70多万,是哪里出问题了吗?我该怎么调呢?
我们租的房子,现在要转租出去了,现在租户让我们以公司的名称开票,这样我们应该怎么操作
朴老师,请问,出口退税,我们阿里巴巴卖出去的货物,阿里巴巴收外汇,然后再提到公户,这样是可以的吧?
老师,晚上好,好久不联系了。想咨询个问题哈。公司是外贸企业,现在准备迁往同省不同市,营业执照已经变更迁完了,现在税务还没迁过去。在税务处理上,需要有哪些工作需要处理呢?在这个过程中需要注意什么问题呢。
老师,小规模纳税人小于30万,免的增值税部分,进入营业外收入吗,
那就是当做是本月发生的费用了,是吗?
是的 当做是本月发生的费用