你好 是的 是这么理解的
请问,中秋发了300元福利费,在9月份已经发了,10月初造9月工资,假如这个员工原本实发4700元,因有福利费原因,9月份工资表的应发工资表是不是4700+300(中秋福利费)=5000元,按5000元申报个税,实际付工资还是4700元,另外300算9月份付的工资,是这样吗
老师,请问,9月份有物流费用5000元,我在10月份支付了,那么这5000元,按照权责发生制属于9月份的是吗?按照收付实现制属于10月份的是吗?
老师,实际工作中,做内账没月的费用时,比如实际是10月份发生的,但是报销在12月份报销 如果要按权责发生制的话,这笔费用就属于10月份的,可是10月份没拿到财务这边报销,财务没法记账,这种情况怎么处理呢?
1月份支付1年的水电费2400元一次性付清,按照权责发生制1月份的收入和费用,为什么是200呢?权责发生制的概念“当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用”,2400元1月份一次性付清,不是已经发生了吗
、假设企业A在12月份购买了一批颜料,但是并没有将款项支付给对方公司,在次年3月份才将款项支付给对方,请问按照权责发生制该笔业务应计入几月的费用?按照收付实现制应当计入几月的费用?
长期未申报业务确认,这个要怎么操作
企业升规后,如果第二年营业收入打不到要求会如何
老师,麻烦发一下委托加工和受托加工的业务流程图,谢谢
老师,这题有疑问,不是专门借款只用了4400吗?
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师你好,是不是2025.6.1号开始新政策有核定征收了
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
老师,一个公司要注销了 不对外开票 但未抵扣发票剩余20多万 如何处理。
老师商贸行业的存货可以做跌价准备吗?分录如何做?需要准备什么材料?
房东不愿意开发票,就有合同能作为成本计入吗?还是必须开发票
厂内做账,一般是按照权责发生制是吗
是的 企业的安权责发生制