你好,照常认证,到时候,作进项转出即可。 借:福利费 进项税 贷:银行 借:进项税转出 贷:进项税 借:福利费 贷:进项税转出
请问老师用于员工节日奖励的礼品收到的发票是专票,不能抵扣进项,价税合计入成本费用,那怎么认证呢?不认证会不会有滞留发票的问题呢?这个会计分录怎么做呢?
老师,我们律所是一般纳税人,本月有成本专票咨询费,这个进项税额我已经认证抵扣了,请问这个会计分录我该怎么处理呢?我可以直接做进其他收入不?进项抵扣部分?
老师,咨询个问题,1月年会奖品给员工电视1台,开的专用发票,这个进项是不是不能抵扣呀,金额1592.02,税额206.96元,会计分录怎么做呢
老师好!问一下费用发票抵扣进项税及会计分录,收到不能抵扣进项税的专用发票,未认证抵扣。这个怎么做分录呢
想问下实务中这种情况是怎么操作的,比如一个企业中有专门的税务会计,也有记账会计,那么如果企业购进货物时候,如果取得专票的话,这个票会一个记账联给到记账会计?一个抵扣联给到税务会计?一般不是先做账再报税吗?因为现在进项税发票不是取消了认证期限了吗,税务会计不会每个月把取得的进项税发票全部拿来认证,那记账会计拿到这个专票后是计入应交税费_应交增值税(进项税)还是应交税费-待认证进项税呢?如果计入了待认证进项税的话,实务中税务会计把这部分发票认证之后,是税务会计把这个待认证转入应交税费-应交增值税(进项税额),还是由记账会计做这笔分录呢,实务中操作是怎样的流程呢
老师,请问企业收到时拆迁费1600万,现在员工人数只有1人,注册资本做减资可以作为拆迁费汇算的支出项吗,谢谢
纳税人多缴的这个位置是1年还是3年?
老师,企业所得税季报表能在电子税务局上改吗?
老师,监理公司,我们是被挂靠方,业主把款付给我们以后需要把大部分款给挂靠方,需要挂靠方开发票,但是挂靠方没有监理资质,只能开技术咨询的发票,这种可以么?技术咨询的发票的解释是我们干的这个项目专业技术人员能力不行,需要其他专业能力强的咨询公司给予技术指导和培训。如果这样操作可行么?
老师,公司买了不动产办公室,九月份收到了发票,现在十月申报有财产和行为税采集及合并申报,这个申报要根据什么数据怎么申报来着?
工资如果当月发放当月的,这个分录该怎么写合适
老师好,企业做股权转让,注册资本2000万,没有实缴,利润负数,未分配利润是:6万多,需要交什么税?交多少,税率是多少?
西安市租房,房东开票交税是多少
电商平台税务报送哪些数据呢?
老师好,公司增加了营业范围,比如进来的是珠宝首饰,如果开票出去,那应该也要是类似的品名吧?可以开文创用品吗?