你好,是的,每个月摊销,借管理费用,贷待摊费用
我们购买设备,有一年的设备维护费1500,之前会计,借,待摊费用1500,贷银行,这样对吗?那么我需要每月摊销?怎么做分录?
我们公司有个咨询费,去年发生的,借,长期待摊费用,贷,应付账款,支付了,借应付账款,贷,银行存款,每个月也摊销。今天查账发现这样做不对,不应该计入长期待摊,应该是待摊费用,请问,分录现在应该怎么调,
是这样的 我想问下 我们买一台设备 分多次付款,这个分录要怎么做?我看之前会计做的是放在长期待摊费用了,之前是放在制造费用--长期待摊费用
老师,我这里有一个维修环保设备的维修合同一共20多万,更换的都是一些网和树脂之类的东西我们付了九万人家就给开了九万的票,这个不是一个固定的设备或者什么的我准备做长期待摊费用._维修费,月月摊的时候借的制作费用-长期待摊。我这个厂每年要有些环保费用。我怎么做能体现出环保费用。我是不是要摊的时候借制制造费用_环保费用贷长期待摊费用维修费
老师,我们是酒店管理公司(小规模),收到的设计费发票应该计入哪个会计科目?(设计费的产生的是我们经营酒店的房屋设计而产生的设计费50万),老师,还有一个疑问,1、针对长期待摊费用这个科目,收到设计费发票,借:长期待摊费用贷:银行(设计费发票附在分录后)。比如12月份酒店开始运营,那就12月份将长期待摊费用摊销到每个月(当月使用当月摊销原则),借:主营业务成本或管理费用8333.33待:长期待摊费用8333.33(按5年摊销,50万➗60=8333.33)老师,你们看一下问题一和问题二这样做对吗?有错误麻烦指导一下哈,谢谢老师
跨区域外经证预缴之后的后期处理
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
设备维护费也需要摊销吗?不摊销不可以吗?
你好,可以的,数额不是很大,直接做入管理费用,
老师,我们4月付的款6月到的发票,那么摊销,从几月开始摊销
你好,按照4月就开始摊销了,