你好,你6月的分录是什么,做负数冲减就可以了,

老师,您好,购买方已抵扣购进商品,后期退货。库存商品做借方负数还是做贷方正数。 购进:借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 退货:借:预付账款 (正数)库存商品(负数)贷:应交增值税-进项税额转出(正数)这样做对吗?
老师,6月购进的货物7月退货了 我做分录时 借:应付账款 贷:库存商品 库存商品金额是含税金额对吗?
5月份采购一辆车做库存商品,分录:借:库存商品10000,应交税费-应交增值税-应交进项税额,贷:应付账款-供货商,6月份要红冲这台车进项,如何做分录
购买商品,商品收到已入库,但是发票未到,货款已经支付,内账怎么做分录 如果是 借库存商品 贷银行存款,那库存商品是含税金额?
老师我们是汽配行业的,购进货物怎么写分录借,库存商品借进项税额,贷应付账款吗?
首单退税一定要有水电房租发票吗?
你好老师!9月22号工信部和财政部税务总局关于2026-2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告没看懂,是技术达标继续延续免税政策吗?
老师:请问自己在手机申报个人所得税怎样申报?
老师我们是重庆市荣昌区宠物产业协会,请来了两个教授来给我们这些会员单位授课。然后一个教教授的费用是 3000 块钱,两个就是 6000 块钱。然后这个授课费现在要从我们宠物协会的公账上支出。有两种办法,第一种办法就是通过转转,通过协会转入他们的个人账户上,一个人 3000。然后对方去开劳务票,但是一个人需要交 440 的税费。这是第一种方法,第二种方法是我们有一个就是合作单位公司,然后对方开这个培训费给我们宠物产业协会,就相当于这个公司带来了两名老师作为培训,然后我们从公账上把钱转入这个培训公司,培训公司自己再以发工资的形式发给这两个人,这样子可不可以?因为宠物协会要年检,严格。就是我们通过第二种方式来操作,把钱给培训公司,公司开培训费发票。也不用缴那个劳务税,你觉得这样可不可以?
代扣代缴增值税,企业所得税,企业付完境外货款,多少天内要缴纳税款的
老师,公司租个人房子办公,代开房租发票的税金是我们公司承担,请问这税金计入什么科目好呀?
老师,什么是进项?????我要拿专票抵税没有进项可以抵扣吗
你好老师,为什么一般纳税人有时候附加税不减半
老师出口退税联怎么查
山西省税务局里-我要查询里没有一户式查询呀?
6月份的分录是:借:库存商品 贷:应付账款 暂估入库了
你好,用做负数冲减就可以了,借:库存商品 贷:应付账款-- 暂估(负数)
金额还是不含税的吗
你好,是的,按暂估时的价格冲减,