你好,直接做一个原来一样的负数分录冲就可以啦

7月份的会计分录是借:库存商品13万 应交税费一一进项税额 贷:应付账款,库存商品7月份已经结转了成本,8月份红冲了,会计分录如何处理?
老师,请问一下一般纳税人购进商品 是借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 还是说 借库存商品 应交税费应交增值税 待认证进项税额??最后结转分录咋做
5月份采购一辆车做库存商品,分录:借:库存商品10000,应交税费-应交增值税-应交进项税额,贷:应付账款-供货商,6月份要红冲这台车进项,如何做分录
上月采购货物做了分录 借:库存商品 100 应交税费-应交增值税-进项税 13 贷:应付账款 113 本月销售方红冲了这张发票,我应该怎么做分录?
老师,请问下,供应商的红字发票,会计分录是不是借库存商品,借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应付账款?那这样的话,还需要做一笔分录,借库存商品,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗?
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的