你好,学员,做一笔调整分录的 借银行存款 贷库存现金

19年管理费用做账,正确应该是做成: 借:应付账款-XXX 贷:银行存款 但是错误的做成了: 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款 在今年该怎么调整
去年12月借管理费用5000、贷库存现金5000,12月底(摘要:重复计提管理费用,挂错科目库存现金)借库存现金5000、贷管理费用5000。一月初的时候借库存现金5000,贷银行存款5000(接下来,该怎么做)
请问老师,收到租金退款,本来应该是借银行存款,贷管理费用借方负数,我做成了借银行存款,管理费用贷方,现在要怎么调
去年的的凭证做错了,应该是借:管理费用,贷:库存现金,被写成了借:管理费用,贷:银行存款。现在该怎么调整
老师,22年有一笔报销款,记错账了,借:管理费用,贷:库存现金,记成:借:库存现金,贷:库存现金,现在要怎么调整?
老师,帮看下这个利润表,资产负债表勾稽关系对不对
进项发票的认证再什么时候
老师,业务招待费汇算清缴是不能全额扣除的吗?
老师12月分可以预提一笔年终奖吧?在次年一月份发放 如果预提多了 实际没发那么多可以冲回吧?多少是合理范围呢?
公司给个人借款(除法人以外的)或者个人给公司借款多久要归还 不归还会交税吗
老师,本月已收货款,已发货,下个月才能开票,该怎么做账呀
老师,子没有财务,总公司的财务做了他们的账,同时总公司也帮他们管理,但这块的费用并没有做给他们,请问如果我想子公司付这笔管理费的话我应该放什么科目呢?
你好,我们是亚马逊卖家(小规模纳税人,目前采取免征不退),目前在走9819模式。请问报关单上面的成交方式以及对应的申报金额如何填写?报关出口后我们还需要开具免税发票吗?
表格里出现了横纵交替的文底,怎么取消
惠友财务软件每年都续费吗?
跨年度了,不用管其他的了吗
这个是资产科目,跨年度本期调整即可的
好的,谢谢老师
不客气,学员,早点休息的