您好,借应收票据贷,其他应付款

老师,分公司老板向总公司借了50万的汇票付货款,分录怎么做?要表明总分公司的借款往来情况?
老师,公司向银行贷款50万,3季度付借款利息的会计分录怎么做呀?
之前总公司开票100万,账户用不起,然后分公司收的款。当时分公司做的借银存,贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司,分公司冲销了借其他应付款,贷银存。那现在总公司做分录借银存,贷其他应收款,总公司其他应收款就是-40几万了。怎么办呢
老师,分公司把工资款转给总公司,总公司帮分公司付分公司员工工资,怎么做凭证,然后分公司不是也要做凭证的吗,这样才会平,分公司怎么做凭证。 总公司代分公司付款的分录如下: 总公司帐: 借:其他应收款--分公司 贷:银行存款
老师,您好,我想问一下,分公司问总公司借款,做凭证的摘要可以写收到总公司的往来款吗还是借款
老师:25年11月付的款,26年1月开的发票,我是直接发发票放到11月付款单据后面入成本还是做到26年一月做成本
老师,项目今天开的外经证,税是不是本月缴纳了就行?不用必须当天缴纳
对方因质量问题,我们的应付账款可以不用付了,这个产生的坏账准备,这个怎么做账
库存周转天数 = 365 ÷ 库存周转率,平均库存:是期初库存和期末库存的平均值,即(期初库存 + 期末库存)÷ 2。如果只统计10月和11月的,是不是应该拿10月至11月的库存周转率/60,还是怎么算,只算两个月
请问福利费发票不认证的话是否可以当成普通发票连税金记到费用里面?
一个单位的劳务派遣人员不能超过单位人数的10%,有这个规定吗
我司为建筑公司,别的项目挂靠我单位,先收了一笔管理费,当时做到工程款里了,该怎么处理?
收到的稳岗返还 做汇算清缴时候需要做纳税调整吗
老师,新接手的小规模公司,发现之前的账务处理很不规范,主要是附件方面,本来是银行存款付的款,记账的时候记得其他应付款——法人,因为之前他们不配合提供银行回单,现在想把账务规范起来,应该怎么处理比较合适?
老师,劳动合同上没写金额合适吗?
老师,我是站在总公司的角度,能不能用其他应收款过一下?
意思我总公司借它50万
您好,出借方用其他应收款科目核算
那分录怎么做?
借其他应收款贷应收票据