你好,拿这个预收账款抵扣货款,账务处理是 借;预收账款,贷;应收账款

预收账款,需要退回给对方,但是对方又欠我们货款,直接拿这个预收账款抵扣货款,凭证怎么做?
我们基本户给对方打货款,对方账户错,就退回货款给我们基本户,我打回单有两张回单一个是打出去的货款,一个是退回来的货款,我拿这两个回单怎么做账
老师,对方向我方定了货,之后转了预收款,现在不欠账了,请问需要把帐做平怎么做这个凭证?
老师,想问下我们公账收到对方一笔货款300万,但是后面合约解除,要退回对方货款,但是因为对方是找银行贷款进来的,那我这边是直接退回对方贷款银行还是退回对方公账呢?另外退回时间有没有限制?
你好,请问一下,如果收到对方付的合同预付款,后期客户货物又不要了,预付款不退给对方,但是对方让我们开发票?这个可以开吗?还是只是开个收据给对方呢?
老师,请问这样直接计提,是不是增大了26年1月的费用?我这是跨年调整了吧?按照之前的记账方式,25年已经进了12个月的社保的费用了,不需要借助以前年度损益调整这个科目吗?
老师你好,想问一下小规模公司开给自然人的发票需要缴纳印花税吗?
看老师,出口退税的进项税是先抵扣再退吗
老师好,法定盈余公积最高不超过实缴注册资本50%还是认缴注册资本50%
老师好,法定盈余公积最高不超过实缴注册资本50%还是认缴注册资本50%
请问社保从25年1月没有计提,1月交24年12月社保,分录是:借管理费用、其他应付职工/贷银行,以此类推。26年1月交25年12月的社保。我想计提25年12月的社保并缴纳。26年想随着工资计提社保费用。请问老师如何做社保计提的调整分录?
建筑企业应付职工薪酬挂账900万怎么办,不发,外包的
老师好,每月生产领料是这个月生产的跟我发货的不是一样的,这个领用原材料跟收入肯定不是一样的,怎么解决
老师 青岛电子税务局官网网址麻烦发一下吧
我们是跨境电商销售行李箱的,出口退税的模式是什么啊