你好,很高兴为你解答 借:预收账款 贷:应收账款

老师,对方向我方定了货,之后转了预收款,现在不欠账了,请问需要把帐做平怎么做这个凭证?
老师,往来账都平的,只是这些货款老板私人卡预付的货款,现在不做了,对方对公还我们了,这个账怎么做
老师,预付给对方的货款,虽然钱不多,但是对方给不了发票了,好几年了,我现在想把这个项目冲平了,怎么做账。还有个其他应收款也是,给他付了钱好几年了,也是开不了发票,怎么冲平
老师请问我方收到工程预收款,开了发票给对方,该怎么做账?凭证后面需要付什么资料?谢谢
老师晚上好,请问老师,对方公司注销了,我们欠他货款,现在对方要求把货款打到个人账户,这个需要对方给我们提供什么资料呀
老师,请问一下我们是被挂靠方,有个挂靠项目10月开了593万的发票,税已经交了,但是甲方拨款核减了50万,只拨付543万,我被挂靠方需要怎么处理?未拨付的款需要开红字发票还是就不处理了?
广告公司制作出来的广告牌销售安装,开票的税收分类应该怎么选择
老师你好,借进来的钱可以记到其他应收款不
我们是建设工程有限公司,一般纳税人,可以开3点的劳务发票吗?
租个人厂房给租金,没办法给开过来发票这个业务一般都怎样处理?是从公户付款还是私户
对公业务,发票对方开的是对公的,但是转款的时候对方公司要求转到私人账户,说对公账户有问题?可以转私人账户吗?
老师你好!关于电力发票及分录 我公司电力是共用的 1.开具给其他公司+自用 2.支付国网抵扣发票 比如 1.借 其他公司--电力开票 贷:其他业务收入 销项税额(开出公司金额) 2.结转成本 借:其他业务成本 进项税额 贷:国网电力 我的问题是 我公司用电部分 我直接在 其他业务成本 结转了 而不是 走生产成本 反正横竖都不影响利润
老师,25年的打印装订费,打印店说系统进不去开不了发票,只能26年1月再给开了,我现在怎么处理?
股东发工资需要交社保吗?她在另外一家公司上班交社保了
请问2006年注册公司,2020年注册公司,资金最迟到几几年完成啊?
货款预收账款不够的话 怎么做
不够的话就是应收的款项,说明对方还有部分款没有付给你
对 可能转到领导那里了 这样的话怎么做
借现金 贷应收账款
他没有转到公司也是借现金吗
正因为没有转到公司账上才这样处理,还有就是可以挂账其他应收款。
那这样的话现金或者其他应收不就增加了吗
是的,只能这样处理,你既然没有收到现金,那你刚才说收到现金了是什么意思
没有说收到现金啊,这个钱转到别的地方了
给了领导又没有给到公司,就挂帐处理
谢谢老师
不客气,祝一切顺利