你好,在项目管理那里先把这两个银行卡的科目加进去,然后修改期初数据,版本不一样,操作可能会出入哦。
老师,我们用的是管家婆软件,新建的账套有两个银行卡的余额要录入期初数据,怎么填进去?
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
老师晚上好,刚入职新单位,之前用的流水记录销售,现在购进管家婆软件,老板只给应收款数和库存商品数,期初建账差额我得放哪个科目,是内账
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
老师好,上个月刚接手一家公司,之前是手工账套,现在老板买了用友t3的做账软件,我这边在软件上建账,是要先做期初余额录入吗?是按照上个月的期末余额录入到软件的期初余额吗?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
加进去了,然后在哪修改期初数据?
系统管理那里点进去看看,期初数据看能不能修改了,如果不能的话,就需要反开账了,这边建议您做盘盈处理的。
没有系统管理这一项,还没有开账呢?我想把期初余额先填进去再开账,现在还没有开账
是用的超级管理员权限吗?根据初始化步骤,一步步来就可以的呀。
我把银行卡的余额录进去了,试算不平衡怎么调?
现在是资产类年初余额14173.59元
资产的来源是什么呢,老板的投入还是公司盈利的呢
老板投入
应填入实收资本14173.59元吗?
你好,这样是可以的。
我们有些应付账款,我也是可以直接录入吧?是填在借方吗?
可以的,应付账款,余额在贷方哦。
我们员工有借公司的款,要计入其他应收款里吧?
是的,计入其他应收款
老师,实收资本那个数我要填在贷方吧?
是的,所有者权益,贷方表示增加
其他应收款也应该是贷方吧?为什么余额是红字呢?
其他应收是资产类科目,借方表示增加
嗯,改过来了,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,改怎么调?
差额可以调实收资本。