你好,在项目管理那里先把这两个银行卡的科目加进去,然后修改期初数据,版本不一样,操作可能会出入哦。

老师,我们用的是管家婆软件,新建的账套有两个银行卡的余额要录入期初数据,怎么填进去?
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
老师晚上好,刚入职新单位,之前用的流水记录销售,现在购进管家婆软件,老板只给应收款数和库存商品数,期初建账差额我得放哪个科目,是内账
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
老师好,上个月刚接手一家公司,之前是手工账套,现在老板买了用友t3的做账软件,我这边在软件上建账,是要先做期初余额录入吗?是按照上个月的期末余额录入到软件的期初余额吗?
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
加进去了,然后在哪修改期初数据?
系统管理那里点进去看看,期初数据看能不能修改了,如果不能的话,就需要反开账了,这边建议您做盘盈处理的。
没有系统管理这一项,还没有开账呢?我想把期初余额先填进去再开账,现在还没有开账
是用的超级管理员权限吗?根据初始化步骤,一步步来就可以的呀。
我把银行卡的余额录进去了,试算不平衡怎么调?
现在是资产类年初余额14173.59元
资产的来源是什么呢,老板的投入还是公司盈利的呢
老板投入
应填入实收资本14173.59元吗?
你好,这样是可以的。
我们有些应付账款,我也是可以直接录入吧?是填在借方吗?
可以的,应付账款,余额在贷方哦。
我们员工有借公司的款,要计入其他应收款里吧?
是的,计入其他应收款
老师,实收资本那个数我要填在贷方吧?
是的,所有者权益,贷方表示增加
其他应收款也应该是贷方吧?为什么余额是红字呢?
其他应收是资产类科目,借方表示增加
嗯,改过来了,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,改怎么调?
差额可以调实收资本。